Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
417/23 výroba a montáž (otváracie a posuvné dvere, svetlíky) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Miroslav Žvanda 34815511 3 980,00 € 05.09.2023 09.10.2023 Faktúra
416/23 dodávka tovaru - froté plachty 90x200 cm Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Richard Šimon 34814035 480,00 € 05.09.2023 09.10.2023 Faktúra
182/2023 podpora a služby v oblasti informačných technologií Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 102,00 € 04.09.2023 03.10.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
403/23 oprava žehliča (mangeľ plynový) - práčovňa SO02 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 BESEP s. r. o. 54132932 96,00 € 30.08.2023 07.09.2023 Faktúra
404/23 nákup materiálu na údržbu + výroba kľúčov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Daniela Semančíková 40870529 138,11 € 30.08.2023 07.09.2023 Faktúra
402/23 RhS - režijné náklady na prípravu stravy za 08/2023 (zamestnanci + PSS) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Mesto Lipany - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ 00327379 325,00 € 28.08.2023 07.09.2023 Faktúra
401/23 RhS - odber stravy za 08/2023 (zamestnanci + PSS) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Mesto Lipany - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ 00327379 445,10 € 28.08.2023 07.09.2023 Faktúra
400/23 dodávka mrazených výrobkov (karfiol) 28.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 33,52 € 28.08.2023 07.09.2023 Faktúra
398/23 dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 11.-17.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 307,69 € 28.08.2023 07.09.2023 Faktúra
397/23 dodávka mrazených výrobkov 24.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 119,59 € 28.08.2023 07.09.2023 Faktúra
396/23 pekárenské výrobky - záviny, strúhanka, rožok grahamový, koláč bezgl. 18.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 116,64 € 28.08.2023 07.09.2023 Faktúra
399/23 nákup - materiál na údržbu, tovar na vybavenie prevádzky (kanvice) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MAXPEL s.r.o. 47200529 313,01 € 28.08.2023 07.09.2023 Faktúra
181/2023 nákup mrazených výrobkov: nanuk vodový Calippo limetka 105 ml ALGIDA 168 ks mraz.závin jablkový 4 kg /100 g 40 ks mrazené palacinky sladké 62,5 g 40 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 253,67 € 28.08.2023 11.09.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
180/2023 nákup pekárskych výrobkov: bezgl.koláč s tvarohovou náplňou 2ks/50 g- 1 ks pagáčik škvarkový 20 ks/50 g 37 ks závin s kakaovou plnkou 400 g 21 ks závin s tvarohovou plnkou 400 g 5 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 109,91 € 28.08.2023 11.09.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
179/2023 nákup mrazených výrobkov: mrazený karfiol 2,5 kg 20 kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 33,52 € 23.08.2023 05.09.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
393/23 dodávka ovocia a zeleniny 02.-14.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HORTI s.r.o. 43792782 1 054,99 € 23.08.2023 07.09.2023 Faktúra
392/23 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 11.-19.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 415,91 € 23.08.2023 07.09.2023 Faktúra
177/2023 nákup pramenitej vody pre zamestnancov DSS: pramenitá voda Savior galon 18,9 l 6 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Minerálne vody, a.s. 31711464 34,20 € 23.08.2023 11.09.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
178/2023 nákup materiálu na údržbu a výroba kľúčov: kovanie Decentis Argun nerez hran. 1 ks.,vložka 65 mm30/35 LOGO mosadz-3 ks.,zámok vložka K221-2 ks.,kovanie DECENTIS Arade nerez-1 ks.,kľučka al.Michaela pár- 1 ár.,štít al.72,90kluč.fab.-1 pár.,zámok stolíkový Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Daniela Semančíková 40870529 138,11 € 23.08.2023 11.09.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
175/2023 materiál na vybavenie prevádzky: froté plachty biele 90 x 200 cm 50 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Richard Šimon 34814035 480,00 € 18.08.2023 05.09.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka