Faktúra č. 396/23

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 396/23
  • Popis fakturovaného plnenia: pekárenské výrobky - záviny, strúhanka, rožok grahamový, koláč bezgl. 18.08.
  • Dátum doručenia: 28.08.2023
  • Celková hodnota: 116,64 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 172/2023
  • Dátum zverejnenia: 07.09.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
172/2023 nákup pekárskych výrobkov: bezgl.koláč s marhuľovou náplňou 2ks/50 g 1 ks rožok grahamový 60 g 74 ks strúhanka 500 g 30 ks závin s orechovou plnkou 400 g 15 ks závin s tvarohovou plnkou 4 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 116,64 € 11.08.2023 05.09.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
Tlačiť