Faktúra č. 397/23

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 397/23
  • Popis fakturovaného plnenia: dodávka mrazených výrobkov 24.08.
  • Dátum doručenia: 28.08.2023
  • Celková hodnota: 119,59 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 174/2023
  • Dátum zverejnenia: 07.09.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
174/2023 nákup mrazených výrobkov: mrazená zelenina Kúpeľná zmes 2,5 kg 20 kg nanuk kornutok vanilka 120 ml 48 ks nanuk Zmrzka mliečna čokoláda 50 ml 75 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 119,59 € 18.08.2023 11.09.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
Tlačiť