AJVA s.r.o.
Informácie
- Názov: AJVA s.r.o.
- IČO: 36580899
- Adresa: Hnilecká 34, 05601 Gelnica
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1072/22 | Nákup čistiacich , hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 1 138,77 € | 20.12.2022 | 28.12.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
1075/22 | Nákup pracovných odevov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 2 298,00 € | 22.12.2022 | 28.12.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
1076/22 | Nákup čistiacich , hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 138,70 € | 22.12.2022 | 28.12.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0991/22 | Nákup čistiacich , hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 2 139,29 € | 24.11.2022 | 03.12.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0900/22 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 2 166,69 € | 25.10.2022 | 12.11.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0778/22 | Nákup čistiacich , hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 2 022,95 € | 16.09.2022 | 27.09.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0691/22 | Nákup čistiacich hygienických prostriedkov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 1 597,55 € | 17.08.2022 | 24.08.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0640/22 | Nákup čistiacich hygienických prostriedkov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 1 449,83 € | 29.07.2022 | 10.08.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0536/22 | Nákup čistiacích a hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 1 263,37 € | 24.06.2022 | 09.07.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0447/22 | Nákup čistiacich hygienických prostriedkov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 631,86 € | 27.05.2022 | 14.06.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0346/22 | Nákup čistiacich hygienických prostriedkov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 1 678,41 € | 26.04.2022 | 12.05.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0155/22 | Nákup čistiacich hygienických prostriedkov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 2 158,48 € | 01.03.2022 | 08.04.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0235/22 | Nákup čistiacich hygienických prostriedkov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 1 335,49 € | 24.03.2022 | 08.04.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0041/22 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 2 067,45 € | 19.01.2022 | 08.02.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0158/21 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 3 527,77 € | 22.02.2021 | 15.03.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
1107/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 2 190,67 € | 29.11.2021 | 29.12.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
2021/33 | Rámcová kúpna zmluva | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | Iné | 0,00 € | 06.12.2021 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 21.12.2021 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Zmluva |
1086/21 | Nákup pracovných odevov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 5 985,00 € | 22.11.2021 | 03.12.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
1018/21 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 1 498,52 € | 02.11.2021 | 09.11.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0880/21 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AJVA s.r.o. | 36580899 | 1 121,06 € | 27.09.2021 | 08.11.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra |