Faktúra č. 0038/24

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0038/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup čistiacich , hygienických potrieb.
  • Dátum doručenia: 31.01.2024
  • Celková hodnota: 1 674,23 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 21/2023
  • Dátum zverejnenia: 03.02.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
21/2023 Rámcová dohoda č. 21/2023 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 Iné 0,00 € 28.12.2023 13.01.2024 31.12.2024 12.01.2024 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Zmluva
0135/24 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Otokar Weis - Weba 33992819 48,00 € 13.03.2024 21.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
Tlačiť