Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0011/22 Rekonštrukcia rozvodov vonkajšej dažďovej a splaškovej vody v areály CSS Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MILANKO spol. s r.o. 31731244 113 500,93 € 30.11.2022 23.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0004/22 Rekonštrukcia strechy Kaštieľa Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 RN - roofs s.r.o. 36580856 103 885,94 € 01.08.2022 20.08.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0006/22 Rekonštrukcia strechy Kaštieľa 08/2022 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 RN - roofs s.r.o. 36580856 95 628,46 € 08.09.2022 27.09.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0003/22 Rekonštrukcia strechy Kaštieľa Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 RN - roofs s.r.o. 36580856 85 846,81 € 30.06.2022 16.07.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0014/22 Rekonštrukcia rozvodov vonkajšej dažďovej a splaškovej vody v areály CSS Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MILANKO spol. s r.o. 31731244 67 807,63 € 16.12.2022 29.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0009/22 Rekonštrukcia strechy Kaštieľa 09/2022 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 RN - roofs s.r.o. 36580856 32 698,60 € 28.09.2022 18.10.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0437/22 Oprava kanalizácie - Havária Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SOVUS s.r.o. 31655866 17 977,64 € 25.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0096/22 Vyúčtovanie plynu 01/2022- Css Batizovce. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 13 765,25 € 08.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0302/22 Plyn 03/2022 - Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 12 061,25 € 11.04.2022 14.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0182/22 Plyn 02/2022 - Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 11 446,88 € 08.03.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0001/22 Rekonštrukcia rozvodov vonkajšej daždovej a splaškovej vody v areáli CSS - PD Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 HYDROARCH, s. r. o. 36474894 9 960,00 € 10.06.2022 09.07.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0387/22 Plyn 04/2022 - Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 9 866,57 € 10.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1041/22 Plyn 11/2022 - Css Batizovce. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 9 649,22 € 09.12.2022 14.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0942/22 Plyn 10/2022 - Css Batizovce. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 7 026,92 € 09.11.2022 02.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0001/22 Poukážky na stravu zo SF Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 6 911,25 € 30.11.2022 07.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0375/22 Miestný poplatok za komunálne odpady. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Obec Batizovce 00326119 6 512,00 € 05.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1244/21 Vyúčtovanie plynu 12/2021 - Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 5 673,64 € 13.01.2022 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0859/22 Plyn 09/2022- Css Batizovce. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 5 455,34 € 14.10.2022 12.11.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0483/22 Plyn 05/2022 - Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 5 413,96 € 08.06.2022 30.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0902/22 Demontáž starej PVC a uloženie novej PVC v budove Kaštiel. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 LINOTEX Poprad, s.r.o. 36448672 4 963,16 € 26.10.2022 12.11.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0800/22 Vysprávky, akrylovanie, olepovanie, prikrývanie, penetráciu a materiál - Kaštieľ Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Daniel Hudák 41576284 4 817,60 € 27.09.2022 04.10.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0786/22 Maliarské práce - Kaštiel. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Daniel Hudák 41576284 4 799,60 € 19.09.2022 27.09.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0051/22 Nákup pracích prostriedkov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. 35840790 4 225,93 € 26.01.2022 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0065/22 Nákup pracích prostriedkov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. 35840790 4 137,24 € 01.02.2022 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1109/22 Nákup prac. odevov a obuvi. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. 50637819 3 650,00 € 27.12.2022 29.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1004/22 Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PROINIT s.r.o. 46936858 3 486,55 € 02.12.2022 09.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1095/22 Montáž núdzového osvetlenia Budova Gaštan. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Rastislav Hudák 40297055 3 457,50 € 27.12.2022 29.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0095/22 Vyúčtovanie elektrickej energie 01/2022 - CSS / Jurkovičová ul./ Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 3 454,38 € 08.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0627/22 Revízie plynových kotlov - Css, Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Viktor Slovenský - VS CONTROL 53607805 3 408,48 € 26.07.2022 03.08.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1094/22 Montáž núdzového osvetlenia Budova Javor. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Rastislav Hudák 40297055 3 227,94 € 23.12.2022 29.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »