Faktúra č. 0302/22

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0302/22
  • Popis fakturovaného plnenia: Plyn 03/2022 - Css.
  • Dátum doručenia: 11.04.2022
  • Celková hodnota: 12 061,25 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 6500004023
  • Dátum zverejnenia: 14.05.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
6500004023 Zmluva o združenej dodávke plynu č.6500004023 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 Iné 0,00 € 16.12.2022 01.01.2023 31.12.2025 20.12.2022 PhDr. Katarína Bolisegová riaditeľka Zmluva
Tlačiť