Faktúra č. 1094/22

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 1094/22
  • Popis fakturovaného plnenia: Montáž núdzového osvetlenia Budova Javor.
  • Dátum doručenia: 23.12.2022
  • Celková hodnota: 3 227,94 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0129/22
  • Dátum zverejnenia: 29.12.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0129/22 Objednávame si u Vás núdzové osvetlenie pre budovu Javor Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Rastislav Hudák 40297055 3 227,94 € 22.12.2022 28.12.2022 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
Tlačiť