Faktúra č. 0902/22

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0902/22
  • Popis fakturovaného plnenia: Demontáž starej PVC a uloženie novej PVC v budove Kaštiel.
  • Dátum doručenia: 26.10.2022
  • Celková hodnota: 4 963,16 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0117/22
  • Dátum zverejnenia: 12.11.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0117/22 Objednávame si u Vás demontáž starej PVC a uloženie novej PVC v budove Kaštiel. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 LINOTEX Poprad, s.r.o. 36448672 4 963,16 € 21.10.2022 01.11.2022 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
Tlačiť