Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
0146/23 Poplatok za komunálne odpady, drobné stavebné práce 01-12/2023 - Útulok . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MESTO SVIT 00326607 990,00 € 23.03.2023 30.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0150/23 Servis automobilu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. 46741801 30,24 € 23.03.2023 30.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0142/23 Poistné Kasko - Opel Vivaro, Fiat Ducato, Skoda Fabia. 01.04-30.06.2023 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Union poisťovňa, a.s. 31322051 241,53 € 21.03.2023 30.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0145/23 Poistné PZP- Opel Vivaro, Fiat Ducato, Skoda Fabia. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Union poisťovňa, a.s. 31322051 76,25 € 23.03.2023 30.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
1119/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MILK-AGRO,s.r.o. 17147786 235,51 € 09.01.2023 13.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
1122/22 Telekomunikačné služby- 12/2022 mobilné telefóny CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 90,60 € 09.01.2023 13.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
1121/22 Telekomunikačné služby - 12/2022 mobil Útulok Svit . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 6,60 € 09.01.2023 13.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
1120/22 Telekomunikačné služby 12/2022- internet Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 20,00 € 09.01.2023 13.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
1117/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Kingfruits s.r.o. 50470426 223,23 € 09.01.2023 13.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0003/23 Zverejňovanie na rok 2023 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Asseco Solutions, a.s. 00602311 32,27 € 09.01.2023 13.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0144/23 Porada stravovacej prevádzky Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 3, Vysoké Tatry 00186759 216,00 € 23.03.2023 30.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
1125/22 Vyúčtovanie el. energie 12/2022 - Útulok Svit . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 239,06 € 09.01.2023 13.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
1124/22 Vyúčtovanie el. energie 12/2022 - Štúrova 25 Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 306,17 € 09.01.2023 13.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
1123/22 Vyúčtovanie el. energie 12/2022 - Jurkovičová ul. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 3 246,22 € 09.01.2023 13.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0015/23 Nákup jednorázových obalov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 122,76 € 11.01.2023 19.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0010/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 447,39 € 11.01.2023 19.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0009/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 16,52 € 11.01.2023 19.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0008/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 169,26 € 11.01.2023 19.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0007/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 97,25 € 11.01.2023 19.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0006/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 088,11 € 11.01.2023 19.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0012/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 110,70 € 11.01.2023 19.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
1128/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 407,97 € 11.01.2023 19.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
1129/22 Telekomunikačné služby 12/2022- Pevná linka , internet - Css Útulok, Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 126,28 € 11.01.2023 19.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
1127/22 Telekomunikačné služby - ISPIN. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 58,80 € 11.01.2023 19.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0014/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 269,50 € 11.01.2023 19.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0013/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 224,82 € 11.01.2023 19.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0011/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 806,21 € 11.01.2023 19.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
1126/22 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 273,92 € 11.01.2023 19.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0005/23 Poplatok SPIN za rok 2023 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Asseco Solutions, a.s. 00602311 964,51 € 11.01.2023 19.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0001/23 Členské do ŠOS Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Špeciálne olympiády Slovensko 30811406 100,00 € 13.01.2023 20.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra