Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0201/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Kingfruits s.r.o. 50470426 180,32 € 04.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0260/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Kingfruits s.r.o. 50470426 180,32 € 24.03.2021 13.04.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0531/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Kingfruits s.r.o. 50470426 90,16 € 07.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0766/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Kingfruits s.r.o. 50470426 202,31 € 18.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0717/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Kingfruits s.r.o. 50470426 158,33 € 02.08.2021 09.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1209/21 Nákup bezzápachových košov z príslušenstvom . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SANIMAT SK s. r. o. 50246941 1 736,80 € 27.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0516/21 Revízia hasiacích prístrojov, hydrantov v Css Batizovce a Útulku Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 LIVONEC SK s.r.o. 48121347 276,84 € 02.06.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0306/21 Nákup udržbárského matriálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 135,09 € 08.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0420/21 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 274,97 € 07.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0482/21 Servis malotraktora HUSQVARNA. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 297,82 € 24.05.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0940/21 Nákup udržbarského materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 91,40 € 08.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1058/21 Nákup údržbárského materiálu - Css , Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 326,20 € 11.11.2021 25.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1204/21 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 341,90 € 21.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1158/21 Nákup údržbárského materiálu - Css Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 953,67 € 09.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0549/21 Nákup údržbárského materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 195,70 € 10.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0649/21 Nákup udržbarského materiálu, vysávaču. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 590,18 € 09.07.2021 10.08.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0734/21 Nákup udržbarského materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 446,10 € 06.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0812/21 Nákup udržbarského materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 691,80 € 03.09.2021 29.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0091/21 Nákup posypovej soli. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 248,00 € 01.02.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0187/21 Nákup udržbarského materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 707,60 € 01.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0330/21 Nákup čistiacich a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Perfect Distribution a.s. 47719150 385,09 € 13.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0406/21 Nákup čistiacich a dezinfekčných potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Perfect Distribution a.s. 47719150 545,82 € 07.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0988/21 Nákup dezinfekčných utierok. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Perfect Distribution a.s. 47719150 277,30 € 22.10.2021 15.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0968/21 Nákup dezinfekčných prostriedkov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Perfect Distribution a.s. 47719150 435,52 € 20.10.2021 15.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0779/21 Nákup čistiacich a dezinfekčných potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Perfect Distribution a.s. 47719150 306,24 € 26.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0705/21 Nákup čistiacich a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Perfect Distribution a.s. 47719150 288,94 € 29.07.2021 09.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0775/21 Nákup kuchynskej váhy Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Eurováhy, s.r.o. 47590777 238,80 € 24.08.2021 25.08.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0999/21 Servis a výmena filtrov v čističkách vzduchu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TION s.r.o. 47573309 936,00 € 25.10.2021 15.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0998/21 Servis a výmena filtrov Tion 02 Brezzer Štandard. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TION s.r.o. 47573309 576,00 € 25.10.2021 15.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1105/21 Nákup kresla. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Wild Horse s.r.o. 47557001 474,10 € 29.11.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »