Faktúra č. 0406/21

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0406/21
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup čistiacich a dezinfekčných potrieb.
  • Dátum doručenia: 07.05.2021
  • Celková hodnota: 545,82 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 2021/63
  • Dátum zverejnenia: 11.06.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2021/63 Objednávame si u Vás Chloramix 1kg-10ks, Utierky Wettask rolka -5bal po 6ks, Mikrozid AF Wipes doza -10ks, Vedierko WETTASK - 10ks. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Perfect Distribution a.s. 47719150 546,10 € 05.05.2021 07.05.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
Tlačiť