Faktúra č. 0330/21

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0330/21
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup čistiacich a hygienických potrieb.
  • Dátum doručenia: 13.04.2021
  • Celková hodnota: 385,09 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 2021/043
  • Dátum zverejnenia: 07.05.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2021/043 Objednávame si u Vás Chloramix 1kg-4ks, Utierky Wettask rolka -24ks, Mikrozid AF Wipes doza -4ks. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Perfect Distribution a.s. 47719150 385,08 € 01.04.2021 06.04.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
Tlačiť