Faktúra č. 0968/21

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0968/21
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup dezinfekčných prostriedkov.
  • Dátum doručenia: 20.10.2021
  • Celková hodnota: 435,52 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 2021/119
  • Dátum zverejnenia: 15.11.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2021/119 Objednávame si u Vás dezinfekčné prostriedky. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Perfekt a.s. 00680303 435,52 € 12.10.2021 21.10.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
Tlačiť