Faktúra č. 0187/21

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0187/21
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup udržbarského materiálu.
  • Dátum doručenia: 01.03.2021
  • Celková hodnota: 707,60 €
  • Identifikácia zmluvy: 2020/4
  • Dátum zverejnenia: 15.03.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2020/4 Kúpna zmluva Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 Iné 0,00 € 10.01.2020 21.01.2020 31.12.2021 20.01.2020 Beáta Hudáková Zmluva
Tlačiť