Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0679/23 Školenie - Deeskalačné techniky Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TATRA AKADÉMIA , o.z. 42142946 900,00 € 15.11.2023 22.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0559/23 Deratizačné a dezinsekčné práce v Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák 17162971 395,00 € 29.09.2023 04.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0558/23 Deratizačné a dezinsekčné práce v CSS Batizovce Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák 17162971 85,00 € 29.09.2023 04.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0777/23 Deratizačné a dezinsekčné práce v CSS Batizovce. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák 17162971 235,00 € 28.12.2023 09.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0281/23 Deratizačné a dezinsekčné práce v CSS Batizovce Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák 17162971 790,00 € 29.05.2023 31.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0364/23 Deratizačné a dezinsekčné práce v CSS Batizovce Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák 17162971 790,00 € 04.07.2023 11.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0477/23 Deratizačné a dezinsekčné práce v CSS Batizovce Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák 17162971 790,00 € 24.08.2023 04.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0030/23 Deratizačné a dezinsekčné práce v CSS Batizovce Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák 17162971 1 230,00 € 23.01.2023 25.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0093/23 Deratizačné a dezinsekčné práce v CSS Batizovce Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák 17162971 1 230,00 € 27.02.2023 03.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0154/23 Deratizačné a dezinsekčné práce v CSS Batizovce Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák 17162971 1 315,00 € 30.03.2023 12.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0024/23 Oprava plynového kotla. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Štefan Bachleda 41845838 129,84 € 19.01.2023 25.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0096/23 Oprava umývacieho stroja. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Štefan Bachleda 41845838 125,76 € 02.03.2023 14.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0192/23 Oprava škrabky na zemiaky. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Štefan Bachleda 41845838 166,80 € 13.04.2023 17.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0562/23 Oprava umývacieho stroja a škrabky na zemiaky. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Štefan Bachleda 41845838 139,08 € 29.09.2023 04.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0003/23 Plynový kotol KG - 150 - O Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Štefan Bachleda 41845838 6 699,60 € 15.05.2023 31.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0484/23 Výmena výpustného ventilu na kotli v kuchyni. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Štefan Bachleda 41845838 178,08 € 28.08.2023 04.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0157/23 Zatemnenie okien. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Stanislav Šerfel 34891056 398,00 € 31.03.2023 12.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0680/23 Dodávka a montáž roliet v budove Lipa. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Stanislav Šerfel 34891056 174,00 € 15.11.2023 22.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0758/23 Oprava žalúzií. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Stanislav Šerfel 34891056 74,00 € 15.12.2023 21.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0403/23 Lepenie a tepovanie kobercov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Stanislav Gaži - TERGUE 53580702 671,54 € 19.07.2023 24.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0531/23 Štartovné Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Špeciálne olympiády Slovensko 30811406 60,00 € 13.09.2023 18.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0001/23 Členské do ŠOS Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Špeciálne olympiády Slovensko 30811406 100,00 € 13.01.2023 20.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
1126/22 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 273,92 € 11.01.2023 19.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0071/23 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 284,14 € 08.02.2023 13.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0090/23 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 126,96 € 27.02.2023 03.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0125/23 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 312,92 € 10.03.2023 15.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0184/23 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 226,65 € 11.04.2023 17.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0250/23 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 193,93 € 11.05.2023 16.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0549/23 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 203,76 € 25.09.2023 29.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0598/23 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 418,53 € 09.10.2023 12.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »