Faktúra č. 0157/23

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0157/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Zatemnenie okien.
  • Dátum doručenia: 31.03.2023
  • Celková hodnota: 398,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0026/23
  • Dátum zverejnenia: 12.04.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0026/23 Objednávame si u Vás žalúzie, zatemnenie okien . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Stanislav Šerfel 34891056 398,00 € 23.03.2023 03.04.2023 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
Tlačiť