Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0031/23 Kontrola funkčnej schopnosti HS sterilizátora . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Reg.úrad verej.zdravotníctva 00611051 35,05 € 23.01.2023 25.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0291/23 Doplnenie svieditiel na chodby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Rastislav Hudák 40297055 432,06 € 02.06.2023 07.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0341/23 Oprava bleskozvodu pre budovu Javor a Gaštan. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Rastislav Hudák 40297055 1 533,94 € 19.06.2023 21.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0369/23 Oprava bleskozvodu pre budovu Lipa. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Rastislav Hudák 40297055 2 635,68 € 06.07.2023 11.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0440/23 Oprava bleskozvodu pre budovu Breza. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Rastislav Hudák 40297055 1 727,48 € 07.08.2023 10.08.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0599/23 Oprava bleskozvodu pre budovu dieľne a kotolne. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Rastislav Hudák 40297055 946,18 € 11.10.2023 18.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0574/23 Prenájom licencie 9/2023. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 RASAX alfa, spol. s r.o. 35690003 247,56 € 03.10.2023 09.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0637/23 Prenájom licencie 10/2023. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 RASAX alfa, spol. s r.o. 35690003 247,56 € 02.11.2023 15.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0718/23 Prenájom licencie 11/2023. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 RASAX alfa, spol. s r.o. 35690003 247,56 € 05.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
1112/22 Prenájom licencie 12/2022. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 RASAX alfa, spol. s r.o. 35690003 247,56 € 09.01.2023 13.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0040/23 Prenájom licencie 01/2023. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 RASAX alfa, spol. s r.o. 35690003 247,56 € 01.02.2023 07.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0063/23 Prenájom licencie Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 RASAX alfa, spol. s r.o. 35690003 247,56 € 07.02.2023 13.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0097/23 Prenájom licencie 02/2023. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 RASAX alfa, spol. s r.o. 35690003 247,56 € 02.03.2023 14.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0168/23 Prenájom licencie 03/2023. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 RASAX alfa, spol. s r.o. 35690003 247,56 € 04.04.2023 12.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0227/23 Prenájom licencie 04/2023. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 RASAX alfa, spol. s r.o. 35690003 247,56 € 02.05.2023 04.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0293/23 Prenájom licencie 05/2023. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 RASAX alfa, spol. s r.o. 35690003 247,56 € 02.06.2023 07.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0355/23 Prenájom licencie 6/2023. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 RASAX alfa, spol. s r.o. 35690003 247,56 € 30.06.2023 07.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0422/23 Prenájom licencie 7/2023. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 RASAX alfa, spol. s r.o. 35690003 247,56 € 01.08.2023 24.08.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0502/23 Prenájom licencie 8/2023. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 RASAX alfa, spol. s r.o. 35690003 247,56 € 06.09.2023 08.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0771/23 Rez stromov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 QUERCUS - ARBOR, s.r.o. 36610542 1 968,00 € 22.12.2023 28.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0776/23 Rez stromov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 QUERCUS - ARBOR, s.r.o. 36610542 3 295,20 € 28.12.2023 09.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0581/23 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PULZAR spol. s r.o. 31702465 60,27 € 09.10.2023 12.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0665/23 Nákup tovaru podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PULZAR spol. s r.o. 31702465 37,16 € 08.11.2023 15.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0687/23 Nákup tovaru podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PULZAR spol. s r.o. 31702465 137,46 € 24.11.2023 04.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0738/23 Nákup tovaru podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PULZAR spol. s r.o. 31702465 95,32 € 11.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0379/23 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PULZAR spol. s r.o. 31702465 92,74 € 06.07.2023 11.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0431/23 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PULZAR spol. s r.o. 31702465 54,65 € 07.08.2023 10.08.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0522/23 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PULZAR spol. s r.o. 31702465 67,44 € 11.09.2023 18.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0027/23 Nákup tovaru podľa faktúry . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PULZAR spol. s r.o. 31702465 163,41 € 19.01.2023 25.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0056/23 Nákup tovaru podľa faktúry . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PULZAR spol. s r.o. 31702465 427,93 € 07.02.2023 13.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »