Faktúra č. 0341/23

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0341/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Oprava bleskozvodu pre budovu Javor a Gaštan.
  • Dátum doručenia: 19.06.2023
  • Celková hodnota: 1 533,94 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0043/23
  • Dátum zverejnenia: 21.06.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0043/23 Objednávame si u Vás opravu bleskozvodu pre budovy Javor+Gaštan . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Rastislav Hudák 40297055 1 533,94 € 26.05.2023 29.05.2023 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
Tlačiť