Faktúra č. 0776/23

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0776/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Rez stromov.
  • Dátum doručenia: 28.12.2023
  • Celková hodnota: 3 295,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0124/23
  • Dátum zverejnenia: 09.01.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0124/23 Objednávame si u Vás orez stromov - horné oplotenie. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 QUERCUS - ARBOR, s.r.o. 36610542 3 295,20 € 14.12.2023 27.12.2023 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
Tlačiť