Faktúra č. 0599/23

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0599/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Oprava bleskozvodu pre budovu dieľne a kotolne.
  • Dátum doručenia: 11.10.2023
  • Celková hodnota: 946,18 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0085/23
  • Dátum zverejnenia: 18.10.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0085/23 Objednávame si u Vás opravu bleskozvodov a revízie pre budovu dielňa. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Rastislav Hudák 40297055 950,00 € 24.08.2023 04.09.2023 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
Tlačiť