Faktúra č. 0369/23

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0369/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Oprava bleskozvodu pre budovu Lipa.
  • Dátum doručenia: 06.07.2023
  • Celková hodnota: 2 635,68 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0050/23
  • Dátum zverejnenia: 11.07.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0050/23 Objednávame si u Vás opravu bleskozvodu pre budovu Lipa. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Rastislav Hudák 40297055 2 635,68 € 20.06.2023 22.06.2023 Objednávka
Tlačiť