Faktúra č. 0440/23

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0440/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Oprava bleskozvodu pre budovu Breza.
  • Dátum doručenia: 07.08.2023
  • Celková hodnota: 1 727,48 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0065/23
  • Dátum zverejnenia: 10.08.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0065/23 Objednávame si u Vás opravu bleskozvodu na budove Breza. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Rastislav Hudák 40297055 1 728,00 € 17.07.2023 31.07.2023 Objednávka
Tlačiť