Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20230025 Materiál údržba TV Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 HAGARD:HAL 50111990 53,58 € 06.02.2023 23.02.2023 Faktúra
20230038 Kancelárske potreby-doplnenie skladu. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Dumiro s.r.o. 36499544 1 232,33 € 09.02.2023 23.02.2023 Faktúra
20230033 Zml. servis výpočtovej techniky 02/2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 102,00 € 09.02.2023 23.02.2023 Faktúra
20230024 Tonery TV+PV+Ú TEČ Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 135,00 € 06.02.2023 23.02.2023 Faktúra
20230020 Materiál -udržba Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Tibor Koťo - Univerzál 47795034 23,16 € 31.01.2023 23.02.2023 Faktúra
20230023 Kancelársky materiál PV+TV+Ú TEČ Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 LUMA - PRESS, s.r.o. 36508357 372,11 € 31.01.2023 23.02.2023 Faktúra
20230021 Materiál -údržba Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 František Bačovčin Glanz 17134510 20,98 € 31.01.2023 23.02.2023 Faktúra
20230031 Internet Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 21,89 € 09.02.2023 23.02.2023 Faktúra
20220425 Ročné vyučtovanie plyn maloodber Družstevná Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 560,89 € 11.01.2023 23.02.2023 Faktúra
20230027 Materiál-údržba TV Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 HAGARD:HAL 50111990 50,66 € 06.02.2023 28.02.2023 Faktúra
20230026 Materiál-uzatváranie vstupnej brány Mierová Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 HAGARD:HAL 50111990 55,52 € 06.02.2023 28.02.2023 Faktúra
20230046 Virtuálna knižnica 01/2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 18,84 € 15.02.2023 28.02.2023 Faktúra
20230036 Plyn maloodber 1-2/2023 Moškuriak Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 856,00 € 09.02.2023 28.02.2023 Faktúra
20230035 Plyn maloodber 2/2023 žiariče Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 138,00 € 09.02.2023 28.02.2023 Faktúra
20230034 Plyn maloodber 2/2023 Družstevná Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 8 490,00 € 09.02.2023 28.02.2023 Faktúra
20230032 Internet Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 09.02.2023 28.02.2023 Faktúra
20230030 Internet Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 23,86 € 09.02.2023 28.02.2023 Faktúra
20230029 Elektrina 01/2023 Družstevná Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 617,76 € 06.02.2023 28.02.2023 Faktúra
20230028 Elektrina 01/2023 Mierová Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 6 979,13 € 06.02.2023 28.02.2023 Faktúra
20230045 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 22,00 € 14.02.2023 28.02.2023 Faktúra
20230044 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 22,50 € 14.02.2023 28.02.2023 Faktúra
20230043 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 45,05 € 14.02.2023 28.02.2023 Faktúra
20230042 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 23,00 € 14.02.2023 28.02.2023 Faktúra
20230041 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 22,00 € 14.02.2023 28.02.2023 Faktúra
20230040 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 13,00 € 14.02.2023 28.02.2023 Faktúra
20230039 Mobily Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 20,24 € 14.02.2023 28.02.2023 Faktúra
20230050 Záloha za teplo 2/2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 8 860,00 € 28.02.2023 01.03.2023 Faktúra
20230051 Materiál-údržba Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 František Bačovčin Glanz 17134510 13,06 € 28.02.2023 23.03.2023 Faktúra
20230047 Stravné lístky 02/2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 2 750,00 € 20.02.2023 23.03.2023 Faktúra
20230048 Lyžiarsky kurz Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 CK Smajlíkovo, s.r.o. 53175573 5 100,00 € 24.02.2023 23.03.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »