Faktúra č. 20230021

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20230021
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál -údržba
  • Dátum doručenia: 31.01.2023
  • Celková hodnota: 20,98 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 18/2023
  • Dátum zverejnenia: 23.02.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
18/2023 Objednávame si u Vás farbu, riedidlo, štetec a stavebnú pásku. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 František Bačovčin Glanz 17134510 22,55 € 25.01.2023 31.01.2023 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť