Faktúra č. 20230020

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20230020
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál -udržba
  • Dátum doručenia: 31.01.2023
  • Celková hodnota: 23,16 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1/2023, 15/2023
  • Dátum zverejnenia: 23.02.2023
  • Poznámka:
Tlačiť