Faktúra č. 20230028

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20230028
  • Popis fakturovaného plnenia: Elektrina 01/2023 Mierová
  • Dátum doručenia: 06.02.2023
  • Celková hodnota: 6 979,13 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 9600477395
  • Dátum zverejnenia: 28.02.2023
  • Poznámka:
Tlačiť