20230112 |
Medzinárodná preprava -Erasmus+ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. |
35914939 |
|
624,15 € |
04.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230113 |
Kontrola a čistenie komín. telies |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Jozef Gazdík |
33272743 |
|
518,40 € |
09.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230114 |
Potraviny-doplnenie skladu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
155,00 € |
09.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230115 |
Nehlasová služba-ochrana objektov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
6,48 € |
09.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230116 |
Zml.servis výpočtovej techniky 5/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
102,00 € |
09.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230117 |
Plyn maloodber Moškuriak 5/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
856,00 € |
09.05.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230118 |
Plyn maloodber Družstevná 5/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8 490,00 € |
09.05.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230119 |
Plyn maloodber žiariče 5/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
138,00 € |
09.05.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230120 |
Školské tlačiva |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ |
31331131 |
|
26,27 € |
09.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230121 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,86 € |
12.05.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230122 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
12.05.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230123 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,99 € |
12.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230124 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 685,37 € |
12.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230125 |
Elektrika 4/2023 Mierová |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 661,38 € |
15.05.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230126 |
Elektrina 4/2023 Družstevná |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 512,58 € |
15.05.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230127 |
Materiál-vzdelávacie poukazy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Dumiro s.r.o. |
36499544 |
|
93,72 € |
15.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230128 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
20,24 € |
15.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230129 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
13,00 € |
15.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230130 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
15.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230131 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
23,00 € |
15.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230132 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
45,40 € |
15.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230133 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
15.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230134 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
15.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230135 |
Cestovné poistenie projekt Erasmus+ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Luminosus, n.o. |
35583436 |
|
351,16 € |
18.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230136 |
Materiál-činnosť krúžku |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
LORIN, spol. s r.o. |
36535788 |
|
11,82 € |
18.05.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230137 |
Materiál- oprava a údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing.Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
32,26 € |
18.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230138 |
Materiál- oprava a údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. |
36505455 |
|
13,20 € |
18.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230139 |
Materiál krúžok Zmenáreň a Ako byť in |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb |
31946275 |
|
36,70 € |
18.05.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230140 |
Teplo 4/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
8 860,00 € |
18.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230141 |
Organizácia odborného pobytu Projekt Erasmus + |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
AGENTURA EDUCO s.r.o. |
27225666 |
|
22 110,00 € |
18.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |