Faktúra č. 20230138
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: LEPAL TECHNIK, spol. s r.o.
- IČO: 36505455
- Adresa: Fidlikova 2822, 06601 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20230138
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál- oprava a údržba TV
- Dátum doručenia: 18.05.2023
- Celková hodnota: 13,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 53/2023
- Dátum zverejnenia: 31.05.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53/2023 | Objednávame si u Vás materiál na opravu a údržbu školy-TV. | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. | 36505455 | 13,20 € | 09.05.2023 | 11.05.2023 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |