Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0334/23 skartácia dokumentov Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, s.r.o. 36232734 187,32 € 29.12.2023 05.01.2024 Faktúra
0331/23 rekonštrukcia vstupnej časti ŠI Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Štefan HARVILA 37371649 7 901,20 € 28.12.2023 03.01.2024 Faktúra
0330/23 oprava osvetlenia v budove školy Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 MARBER, spol. s.r.o. 31671713 2 113,89 € 28.12.2023 03.01.2024 Faktúra
0332/23 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Orange Slovensko a.s. 35697270 47,00 € 27.12.2023 03.01.2024 Faktúra
0329/23 za podanú stravu žiakom 12/2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 4 827,00 € 22.12.2023 28.12.2023 Faktúra
0328/23 za podanú stravu zamestnancom 12/2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 1 518,00 € 22.12.2023 28.12.2023 Faktúra
0327/23 rekonštrukcia osvetlenia v budove ŠI Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 MARBER, spol. s.r.o. 31671713 9 718,97 € 21.12.2023 28.12.2023 Faktúra
0325/23 poistné kasko 1.1.2024-31.3.2024 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Union poisťovňa, a.s. 31322051 58,73 € 20.12.2023 22.12.2023 Faktúra
0326/23 odborná skúška výťahu Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 282,00 € 20.12.2023 22.12.2023 Faktúra
0324/23 stoly, stoličky do učební Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Daffer spol. s.r.o. 36320439 5 457,00 € 20.12.2023 22.12.2023 Faktúra
0322/23 el. energia 11/2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 200,64 € 19.12.2023 21.12.2023 Faktúra
0321/23 odmena za manažment projektu "zateplenie telocvične" Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 MP Profit PB, s.r.o. 50068849 3 600,00 € 18.12.2023 20.12.2023 Faktúra
0323/23 poistné PZP ročné od 01.01.2024 -31.12.2024 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Union poisťovňa, a.s. 31322051 80,00 € 18.12.2023 21.12.2023 Faktúra
0314/23 odborná prehliadka a odborná skúška EZS a kamerového systému Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ing. Jaroslav Šimko -SIMEXING 44939141 234,00 € 14.12.2023 18.12.2023 Faktúra
0320/23 mobilné nabíjacie stanice, sada na ozvučenie učebne Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Škola.sk, s. r. o. 50293893 4 703,76 € 14.12.2023 19.12.2023 Faktúra
0319/23 systémová podpora MAGMA 4.Q.2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 AutoCont s.r.o. 36396222 135,29 € 14.12.2023 19.12.2023 Faktúra
0318/23 maľovanie priestorov v budove ŠI Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 VIV-MONT s.r.o. 52339424 2 846,40 € 14.12.2023 19.12.2023 Faktúra
0317/23 hasiace prístroje Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS 35459468 883,80 € 14.12.2023 19.12.2023 Faktúra
0316/23 vodné, stočné od 17.6.2023 do 8.12.2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Východosl.vod.spoločnosť 36570480 966,16 € 14.12.2023 19.12.2023 Faktúra
0315/23 vodné, stočné od 20.9.2023 do 8.12.2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Východosl.vod.spoločnosť 36570480 2 188,24 € 14.12.2023 19.12.2023 Faktúra
0333/23 elektroinštalačný materiál Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Michal Prenner 75565854 55,10 € 14.12.2023 05.01.2024 Faktúra
0308/23 prenájom kopírky - počet kópií Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 DD21 s.r.o. 43818030 232,21 € 13.12.2023 18.12.2023 Faktúra
0009/23 prepravné služby osôb Humenné - Praha a späť Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 SAD a.s. 36477508 2 930,00 € 13.12.2023 18.12.2023 Faktúra
0313/23 teplo 11/2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 31728812 5 848,59 € 13.12.2023 18.12.2023 Faktúra
0310/23 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 O2 Slovakia 35848863 9,00 € 12.12.2023 18.12.2023 Faktúra
0311/23 pranie prádla Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 UEZ s.r.o. 36483745 131,31 € 12.12.2023 18.12.2023 Faktúra
0307/23 hygienický a kancelársky materiál Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 KRÍDLA, s.r.o.,veľkoobchod 36466778 753,12 € 12.12.2023 18.12.2023 Faktúra
0312/23 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovak Telekom a.s. 35763469 29,44 € 11.12.2023 18.12.2023 Faktúra
0306/23 tonery Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 CAMEA SK, s.r.o. 36468924 112,90 € 11.12.2023 18.12.2023 Faktúra
0309/23 prenájom rohoží Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Lindstrom, s.r.o. 35742364 39,17 € 08.12.2023 18.12.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »