Faktúra č. 0318/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná zdravotnícka škola Humenné
  • IČO: 00606740
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0318/23
  • Popis fakturovaného plnenia: maľovanie priestorov v budove ŠI
  • Dátum doručenia: 14.12.2023
  • Celková hodnota: 2 846,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 101/23
  • Dátum zverejnenia: 19.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
101/23 Objednávame si u Vás maľovanie priestorov v budove školského internátu. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 VIV-MONT s.r.o. 52339424 0,00 € 06.12.2023 18.12.2023 Objednávka
Tlačiť