Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0077/26 prenájom kopírky - počet kópií Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 DD21 s.r.o. 43818030 533,34 € 08.04.2026 14.04.2026 Faktúra
0067/26 za podanú stravu zamestnancom Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 2 219,00 € 01.04.2026 14.04.2026 Faktúra
0066/26 za podanú stravu žiakom Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 5 539,20 € 01.04.2026 14.04.2026 Faktúra
0076/26 ochrana objektu 4/2026 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 12,38 € 01.04.2026 14.04.2026 Faktúra
0065/26 výmena oleja, servisná prehliadka SMV Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Š - AUTOSERVIS Vranov, s.r.o. 36455385 456,03 € 30.03.2026 10.04.2026 Faktúra
0064/26 servis výťahu 1.Q.2026 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 VÝŤAHY - Peter Slávik 47361808 104,10 € 30.03.2026 10.04.2026 Faktúra
0063/26 balík porada riaditeľov 26.-27./2026 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Škola v prírode Detský raj 00186759 117,00 € 27.03.2026 10.04.2026 Faktúra
0062/26 štvrťročná kontrola EZS a kamerového systému Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ing. Jaroslav Šimko -SIMEXING 44939141 147,60 € 26.03.2026 10.04.2026 Faktúra
0061/26 prenájom rohoží Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Lindstrom, s.r.o. 35742364 48,07 € 25.03.2026 10.04.2026 Faktúra
0060/26 router WIFI Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alza.sk s. r. o. 36562939 87,75 € 23.03.2026 10.04.2026 Faktúra
0059/26 odvoz odpadu 1.Q.2026 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Technické služby mesta Humenné 00186155 733,92 € 17.03.2026 10.04.2026 Faktúra
0058/26 vodné, stočné do 5.3.2026 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Východosl.vod.spoločnosť 36570480 2 557,81 € 16.03.2026 23.03.2026 Faktúra
0057/26 teplo 2/2026 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 31728812 8 138,90 € 12.03.2026 23.03.2026 Faktúra
0056/26 el. energia 2/2026 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 159,70 € 12.03.2026 23.03.2026 Faktúra
0053/26 pranie prádla Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 UEZ s.r.o. 36483745 133,89 € 11.03.2026 23.03.2026 Faktúra
0055/26 stavebné práce oprava a tesnenie okien ŠI Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 VIVAX-STAV, s. r. o. 56922515 996,88 € 11.03.2026 23.03.2026 Faktúra
0054/26 úrdžbarský materiál Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 JARKOP s.r.o. 52087182 51,40 € 11.03.2026 23.03.2026 Faktúra
0052/26 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 O2 Slovakia 35848863 11,13 € 10.03.2026 23.03.2026 Faktúra
0051/26 za výkon zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR za 3/2026 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 CUBS plus, s.r.o. 46943404 35,67 € 10.03.2026 23.03.2026 Faktúra
0050/26 za výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti 3/2026 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 CUBS plus, s.r.o. 46943404 47,97 € 10.03.2026 23.03.2026 Faktúra
0049/26 za výkon činnosti technika BOZP, PO a činnosť PZS za 2/2026 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 BATES s.r.o. 50548638 75,00 € 10.03.2026 23.03.2026 Faktúra
0046/26 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovak Telekom a.s. 35763469 23,37 € 09.03.2026 23.03.2026 Faktúra
0047/26 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovak Telekom a.s. 35763469 29,93 € 09.03.2026 23.03.2026 Faktúra
0045/26 prenájom rohoží Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Lindstrom, s.r.o. 35742364 48,07 € 05.03.2026 23.03.2026 Faktúra
0044/26 členský poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 SANET Združenie použ. Slov.akad.dát. siete 17055270 33,00 € 04.03.2026 23.03.2026 Faktúra
0043/26 za podanú stravu zamestnancom Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 2 576,00 € 02.03.2026 10.03.2026 Faktúra
0042/26 za podanú stravu žiakom Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 6 174,60 € 02.03.2026 10.03.2026 Faktúra
0048/26 ochrana objektu 3/2026 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 12,38 € 02.03.2026 10.03.2026 Faktúra
0039/26 teplo 1/2026 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 31728812 10 282,55 € 18.02.2026 03.03.2026 Faktúra
0037/26 el. energia 1/2026 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 149,31 € 13.02.2026 03.03.2026 Faktúra
1 2 3 »