Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0151/24 magnetická vitrína Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 B2B Partner s.r.o. 44413467 344,00 € 08.07.2024 11.07.2024 Faktúra
0147/24 prenájom kopírky - počet kópií Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 DD21 s.r.o. 43818030 379,43 € 04.07.2024 10.07.2024 Faktúra
0148/24 prenájom kopírky - počet kópií Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 DD21 s.r.o. 43818030 285,56 € 04.07.2024 10.07.2024 Faktúra
0139/24 za podanú stravu zamestnancom Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 1 836,00 € 28.06.2024 09.07.2024 Faktúra
0140/24 za podanú stravu žiakom Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 4 689,60 € 28.06.2024 09.07.2024 Faktúra
0146/24 výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 2.Q.2024 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 CUBS plus, s.r.o. 46943404 104,40 € 28.06.2024 10.07.2024 Faktúra
0136/24 elektroinštalačný materiál Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 FOCUS-computer s.r.o. 36188778 177,46 € 27.06.2024 03.07.2024 Faktúra
0138/24 maľovanie miestnosti správcu siete č. 212 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 VIV-MONT s.r.o. 52339424 3 276,00 € 27.06.2024 09.07.2024 Faktúra
0144/24 výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti 2.Q.2024 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 CUBS plus, s.r.o. 46943404 46,80 € 27.06.2024 10.07.2024 Faktúra
0137/24 štvrťročná kontrola EZS a kamerového systému Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ing. Jaroslav Šimko -SIMEXING 44939141 144,00 € 25.06.2024 09.07.2024 Faktúra
0145/24 zdravotnícke pomôcky Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb 31946275 123,09 € 24.06.2024 10.07.2024 Faktúra
0142/24 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Orange Slovensko a.s. 35697270 47,00 € 24.06.2024 10.07.2024 Faktúra
0143/24 servis výťahu Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 VÝŤAHY - Peter Slávik 47361808 104,10 € 24.06.2024 10.07.2024 Faktúra
0133/24 Kliprám A4 20 ks Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 KLIPRAM, s.r.o. 52941523 129,46 € 21.06.2024 28.06.2024 Faktúra
0135/24 prenájom rohoží Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Lindstrom, s.r.o. 35742364 42,19 € 20.06.2024 29.06.2024 Faktúra
0130/24 účtovný a daňový expert vo VS on-line produkt Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Verlag Dashofer, vydavateľstvo 35730129 174,36 € 18.06.2024 20.06.2024 Faktúra
0141/24 el. energia Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 251,00 € 17.06.2024 09.07.2024 Faktúra
0134/24 poplatok za odvoz odpadu 2.Q.2024 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Technické služby 00186155 703,56 € 14.06.2024 28.06.2024 Faktúra
0132/24 teplo 5/2024 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 31728812 2 265,62 € 14.06.2024 28.06.2024 Faktúra
0131/24 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 O2 Slovakia 35848863 9,00 € 12.06.2024 20.06.2024 Faktúra
0129/24 Žiak s psychickými problémami: Ako s ním pracovať v škole Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka 46490213 166,80 € 12.06.2024 20.06.2024 Faktúra
0126/24 zdravotnícke odevy pre odborné učiteľky Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 MK DENT plus s.r.o. 45578427 424,39 € 11.06.2024 19.06.2024 Faktúra
0125/24 pranie prádla Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 UEZ s.r.o. 36483745 103,57 € 10.06.2024 20.06.2024 Faktúra
0128/24 prenájom kopír. stroja počet kopií Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 XEROX LIMITED 30814677 356,22 € 10.06.2024 20.06.2024 Faktúra
0127/24 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovak Telekom a.s. 35763469 29,00 € 06.06.2024 19.06.2024 Faktúra
0120/24 za podanú stravu žiakov Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 5 739,60 € 03.06.2024 13.06.2024 Faktúra
0121/24 za podanú stravu zamestnancom Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 2 454,00 € 03.06.2024 13.06.2024 Faktúra
0123/24 lavica ESO 12 ks, stoličky 37 ks žlté Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Daffer spol. s.r.o. 36320439 4 277,00 € 03.06.2024 13.06.2024 Faktúra
0122/24 Televízor s držiakom Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alza.cz 27082440 444,65 € 03.06.2024 13.06.2024 Faktúra
0124/24 set vyúkových obrazov panovníci a prezidenti SR Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 IWB s.r.o. 21395900 399,00 € 03.06.2024 13.06.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 »