Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0270/25 teplo 11/2025 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 31728812 6 981,17 € 11.12.2025 15.12.2025 Faktúra
0269/25 pranie prádla Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 UEZ s.r.o. 36483745 215,74 € 11.12.2025 15.12.2025 Faktúra
0268/25 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 O2 Slovakia 35848863 11,13 € 10.12.2025 15.12.2025 Faktúra
0267/25 hygienický a kancelársky materiál Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 KRÍDLA, s.r.o.,veľkoobchod 36466778 720,23 € 09.12.2025 11.12.2025 Faktúra
0264/25 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovak Telekom a.s. 35763469 23,37 € 08.12.2025 11.12.2025 Faktúra
0265/25 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovak Telekom a.s. 35763469 29,77 € 08.12.2025 11.12.2025 Faktúra
0261/25 za výkon zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR za 12/2025 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 CUBS plus, s.r.o. 46943404 35,67 € 03.12.2025 09.12.2025 Faktúra
0266/25 prenájom rohoží Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Lindstrom, s.r.o. 35742364 48,07 € 03.12.2025 11.12.2025 Faktúra
0263/25 prenájom kopírky počet kópií Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 DD21 s.r.o. 43818030 350,02 € 03.12.2025 11.12.2025 Faktúra
0260/25 za výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti 12/2025 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 CUBS plus, s.r.o. 46943404 47,97 € 02.12.2025 09.12.2025 Faktúra
0259/25 štvrťročná kontrola EZS a kamerového systému Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ing. Jaroslav Šimko -SIMEXING 44939141 239,85 € 02.12.2025 09.12.2025 Faktúra
0254/25 za podanú stravu zamestnancom Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 2 633,10 € 01.12.2025 03.12.2025 Faktúra
0255/25 za podanú stravu žiakom Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 5 922,00 € 01.12.2025 03.12.2025 Faktúra
0258/25 za výkon činnosti technika BOZP, PO a činnosť PZS za 11/2025 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 BATES s.r.o. 50548638 75,00 € 01.12.2025 09.12.2025 Faktúra
0262/25 ochrana objektu 12/2025 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 12,38 € 01.12.2025 09.12.2025 Faktúra
0271/25 stravovacie služby pre účastníkov projektu V4 Most Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akadémia, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnícka škola, Most, p.o. 49872427 369,40 € 01.12.2025 15.12.2025 Faktúra
0272/25 ubytovacie služby pre účastníkov projektu V4 Most Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akadémia, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnícka škola, Most, p.o. 49872427 522,34 € 01.12.2025 15.12.2025 Faktúra
0250/25 bluzón učiteľky Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 MK DENT plus s.r.o. 45578427 390,51 € 28.11.2025 03.12.2025 Faktúra
0251/25 bluzón učiteľky + logo výšivka Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 MK DENT plus s.r.o. 45578427 139,24 € 28.11.2025 03.12.2025 Faktúra
0249/25 odborná prehliadka a skúška elektrického zariadenia Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ing. Ján Struňák 44014571 600,00 € 24.11.2025 26.11.2025 Faktúra
0248/25 elektroinštalačný materiál ŠI Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 HAGARD: HAL 50111990 80,61 € 24.11.2025 26.11.2025 Faktúra
0252/25 online webinár - Novela zákona o finančnej kontrole Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce 35532882 28,00 € 24.11.2025 28.11.2025 Faktúra
0253/25 inteligentná AL myš 3ks Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Avalon IT s.r.o. 31677711 567,00 € 24.11.2025 28.11.2025 Faktúra
0256/25 poskytnuté celodenné stravovanie ERASMUS+ od 2.11.-21.11.2025 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akadémia, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnícka škola, Most, p.o. 49872427 504,64 € 24.11.2025 03.12.2025 Faktúra
0257/25 poskytnuté ubytovanie ERASMUS+ od 2.11.-21.11.2025 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akadémia, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnícka škola, Most, p.o. 49872427 993,81 € 24.11.2025 03.12.2025 Faktúra
0247/25 pracovné odevy a obuv Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Wintex s.r.o. 31700438 264,04 € 19.11.2025 26.11.2025 Faktúra
0246/25 za poskytnuté služby počítačovej siete SANET 4.Q.2025 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 SANET Združenie použ. Slov.akad.dát. siete 17055270 150,00 € 18.11.2025 26.11.2025 Faktúra
0245/25 vývoz odpadu 4.Q.2025 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Technické služby mesta Humenné 00186155 733,92 € 14.11.2025 26.11.2025 Faktúra
0241/25 teplo 10/2025 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 31728812 4 519,93 € 12.11.2025 20.11.2025 Faktúra
0239/25 pranie prádla Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 UEZ s.r.o. 36483745 164,40 € 12.11.2025 20.11.2025 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »