Faktúra č. 0138/26

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná zdravotnícka škola Humenné
  • IČO: 00606740
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0138/26
  • Popis fakturovaného plnenia: elektroinštalačný materiál
  • Dátum doručenia: 23.06.2026
  • Celková hodnota: 83,19 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 23.06.2026
  • Poznámka:
Tlačiť