Faktúra č. 0317/23
Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Humenné
- IČO: 00606740
Zmluvný partner
- Názov: Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS
- IČO: 35459468
- Adresa: Kukorelliho 1499/24, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0317/23
- Popis fakturovaného plnenia: hasiace prístroje
- Dátum doručenia: 14.12.2023
- Celková hodnota: 883,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 098/23
- Dátum zverejnenia: 19.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
098/23 | Objednávame si u Vás hasiace prístroje: PHP práškový P 6 Raima: 19 ks PHP snehový CO2 - 2kg: 2 ks v celkovej sume 883,80 EUR. | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | Požiarny servis - Humenné, s.r.o. | 36483923 | 0,00 € | 05.12.2023 | 18.12.2023 | Objednávka |