Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava
Informácie
- Názov: Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava
- IČO: 35815256
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
594/23 | Faktúra za plyn 12/2023 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 280,00 € | 04.12.2023 | 20.12.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
593/23 | Faktúra za plyn 12/2023 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 5 995,00 € | 04.12.2023 | 20.12.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
592/23 | Faktúra za plyn 12/2023 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 282,00 € | 04.12.2023 | 20.12.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
004/22 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.1.-31.01.2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 99,00 € | 14.01.2022 | 27.01.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
005/22 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.1.-31.01.2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 2 530,00 € | 14.01.2022 | 27.01.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
006/22 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.1.-31.01.2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 101,00 € | 14.01.2022 | 27.01.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
404/21 | Faktúra vyučovacia za rok 2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | -8 956,71 € | 13.01.2022 | 31.01.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
403/21 | Faktúra vyučovacia za rok 2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | -431,05 € | 13.01.2022 | 31.01.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
402/21 | Faktúra vyučovacia za rok 2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | -93,16 € | 13.01.2022 | 31.01.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
027/22 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.2.-28.02.2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 94,00 € | 01.02.2022 | 22.02.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
026/22 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.2.-28.02.2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 2 530,00 € | 01.02.2022 | 22.02.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
025/22 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.2.-28.02.2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 96,00 € | 03.02.2022 | 22.02.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
074/22 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.3.-31.03.2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 82,00 € | 01.03.2022 | 22.03.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
073/22 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.3.-31.03.2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 3 000,00 € | 01.03.2022 | 22.03.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
072/22 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.3.-31.03.2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 91,00 € | 01.03.2022 | 22.03.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
128/22 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.4.-30.04.2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 50,00 € | 01.04.2022 | 26.04.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
127/22 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.4.-30.04.2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 59,00 € | 01.04.2022 | 26.04.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
126/22 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.4.-30.04.2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 3 000,00 € | 01.04.2022 | 26.04.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
165/22 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.5.-31.05.2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 19,00 € | 02.05.2022 | 24.05.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
164/22 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.5.-31.05.2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 3 000,00 € | 02.05.2022 | 24.05.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra |