Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava


Informácie
  • Názov: Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava
  • IČO: 35815256
  • Adresa: ,

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
184/21 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.08. - 30.08.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 1 990,00 € 02.08.2021 18.08.2021 Mária Hosová Faktúra
258/21 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.09. - 30.09.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 19,00 € 03.09.2021 22.09.2021 Mária Hosová Faktúra
257/21 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.09. - 30.09.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 40,00 € 03.09.2021 22.09.2021 Mária Hosová Faktúra
256/21 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.09. - 30.09.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 1 990,00 € 03.09.2021 22.09.2021 Mária Hosová Faktúra
298/21 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.10. - 31.10.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 58,00 € 05.10.2021 26.10.2021 Mária Hosová Faktúra
297/21 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.10. - 31.10.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 1 990,00 € 05.10.2021 26.10.2021 Mária Hosová Faktúra
296/21 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.10. - 31.10.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 42,00 € 05.10.2021 26.10.2021 Mária Hosová Faktúra
341/21 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.11. - 30.11.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 96,00 € 02.11.2021 22.11.2021 Mária Hosová Faktúra
340/21 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.11. - 30.11.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 55,00 € 02.11.2021 22.11.2021 Mária Hosová Faktúra
339/21 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.11. - 30.11.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 1 990,00 € 01.11.2021 22.11.2021 Mária Hosová Faktúra
369/21 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.12. - 31.12.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 113,00 € 01.12.2021 20.12.2021 Mária Hosová Faktúra
368/21 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.12. - 31.12.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 1 990,00 € 01.12.2021 20.12.2021 Mária Hosová Faktúra
367/21 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.12. - 31.12.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 59,00 € 01.12.2021 20.12.2021 Mária Hosová Faktúra
556/19 Vyúčtovacia faktúra nedoplatok za dodávku zemného plynu obdobie 01.11.2019-31.12.2019 v sume 40,92€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 40,92 € 16.01.2020 14.02.2020 Mária Hosová Faktúra
557/19 Vyúčtovacia faktúra preplatok za dodávku zemného plynu obdobie 01.11.2019-31.12.2019 v sume -26,84€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 -26,84 € 16.01.2020 14.02.2020 Mária Hosová Faktúra
558/19 Vyúčtovacia faktúra nedoplatok za dodávku zemného plynu obdobie 01.11.2019-31.12.2019 v sume 1 986,48€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 1 986,48 € 16.01.2020 14.02.2020 Mária Hosová Faktúra
008/20 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.01.- 31.01.2020 v sume 1991,-€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 1 991,00 € 15.01.2020 14.02.2020 Mária Hosová Faktúra
009/20 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.01.- 31.01.2020 v sume 69,-€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 69,00 € 15.01.2020 14.02.2020 Mária Hosová Faktúra
010/20 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.01.- 31.01.2020 v sume 69,-€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 69,00 € 15.01.2020 14.02.2020 Mária Hosová Faktúra
033/20 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.02.- 29.02.2020 v sume 69,-€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 69,00 € 04.02.2020 29.02.2020 Mária Hosová Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »