Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava
Informácie
- Názov: Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava
- IČO: 35815256
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
184/21 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.08. - 30.08.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 990,00 € | 02.08.2021 | 18.08.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
258/21 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.09. - 30.09.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 19,00 € | 03.09.2021 | 22.09.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
257/21 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.09. - 30.09.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 40,00 € | 03.09.2021 | 22.09.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
256/21 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.09. - 30.09.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 990,00 € | 03.09.2021 | 22.09.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
298/21 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.10. - 31.10.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 58,00 € | 05.10.2021 | 26.10.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
297/21 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.10. - 31.10.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 990,00 € | 05.10.2021 | 26.10.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
296/21 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.10. - 31.10.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 42,00 € | 05.10.2021 | 26.10.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
341/21 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.11. - 30.11.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 96,00 € | 02.11.2021 | 22.11.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
340/21 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.11. - 30.11.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 55,00 € | 02.11.2021 | 22.11.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
339/21 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.11. - 30.11.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 990,00 € | 01.11.2021 | 22.11.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
369/21 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.12. - 31.12.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 113,00 € | 01.12.2021 | 20.12.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
368/21 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.12. - 31.12.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 990,00 € | 01.12.2021 | 20.12.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
367/21 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.12. - 31.12.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 59,00 € | 01.12.2021 | 20.12.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
556/19 | Vyúčtovacia faktúra nedoplatok za dodávku zemného plynu obdobie 01.11.2019-31.12.2019 v sume 40,92€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 40,92 € | 16.01.2020 | 14.02.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
557/19 | Vyúčtovacia faktúra preplatok za dodávku zemného plynu obdobie 01.11.2019-31.12.2019 v sume -26,84€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | -26,84 € | 16.01.2020 | 14.02.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
558/19 | Vyúčtovacia faktúra nedoplatok za dodávku zemného plynu obdobie 01.11.2019-31.12.2019 v sume 1 986,48€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 986,48 € | 16.01.2020 | 14.02.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
008/20 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.01.- 31.01.2020 v sume 1991,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 991,00 € | 15.01.2020 | 14.02.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
009/20 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.01.- 31.01.2020 v sume 69,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 69,00 € | 15.01.2020 | 14.02.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
010/20 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.01.- 31.01.2020 v sume 69,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 69,00 € | 15.01.2020 | 14.02.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
033/20 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.02.- 29.02.2020 v sume 69,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 69,00 € | 04.02.2020 | 29.02.2020 | Mária Hosová | Faktúra |