Sintra, spol.s.r.o. Poprad


Informácie
  • Názov: Sintra, spol.s.r.o. Poprad
  • IČO: 00685232
  • Adresa: ,

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
494/14 Faktúra za potraviny v sume 99,54 €, za nákup čistiacich potrieb v sume 17,20€ a nákup na repre fond - 22,90€ - Spolu -139,64€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 139,64 € 28.11.2014 23.12.2014 Mária Hosová Faktúra
065/15 Faktúra za potraviny v sume 385,10 €, nákup čistiacich potrieb v sume 33,50 €, oriešky, káva v sume 19,56 €, zápalky v sume 1,15 € Spolu - 439,31 € Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 439,31 € 29.01.2015 24.02.2015 Mária Hosová Faktúra
106/15 Faktúra za potraviny v sume 160,88 € a obrúsky papierové v sume 24,64 € Spolu: 185,52€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 185,52 € 26.02.2015 31.03.2015 Mária Hosová Faktúra
155/15 Faktúra za potraviny, čistiace potreby, oriešky, kávu v sume 183,96€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 183,96 € 31.03.2015 21.04.2015 Mária Hosová Faktúra
196/15 Faktúra za potraviny v sume 121,68 € a papierové obrúsky v sume 24,64 € Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 146,32 € 28.04.2015 19.05.2015 Mária Hosová Faktúra
015/15 Faktúra za potraviny - 148,41€, čistiace potreby - jar - 5,23€ a káva, oriešky čipsy - 10,76€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 164,40 € 30.12.2014 28.05.2015 Mária Hosová Faktúra
242/15 Faktúra za nákup potravín v sume 405,81 €, papierové servítky v sume 25,30 € a slané pečivo v sume 7,25 € Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 438,36 € 28.05.2015 13.06.2015 Mária Hosová Faktúra
304/15 Faktúra za potraviny v sume 545,14€ a paprierové obrúsky v sume 12,88€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 558,02 € 30.06.2015 21.07.2015 Mária Hosová Faktúra
373/15 Faktúra za potraviny v sume 538,40 € a papierové obrúsky v sume 23,36 € Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 561,76 € 31.07.2015 26.08.2015 Mária Hosová Faktúra
435/15 Faktúra za potraviny - v sume 347,02€ a sviečky v sume 4,36€ - Spolu: 351,38€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 351,38 € 31.08.2015 18.09.2015 Mária Hosová Faktúra
488/15 Faktúra za nákup potravín - v sume 252,50€ a čipsy - reprezentačný fond - v sume 5,80 € Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 258,30 € 30.09.2015 21.10.2015 Mária Hosová Faktúra
546/15 Faktúra za potraviny v sume 153,91€ a papierové obrúsky v sume 24,64€ . Spolu - 178,55€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 178,55 € 31.10.2015 07.12.2015 Mária Hosová Faktúra
598/15 Faktúra za nákup potravín - 119,65 € a servitky v sume 14,56€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 134,21 € 30.11.2015 29.12.2015 Mária Hosová Faktúra
652/15 Faktúra za nákup potravín v sume 200,48€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 200,48 € 30.12.2015 28.01.2016 Mária Hosová Faktúra
064/16 Faktúra za nákup potravín v sume 353,57 €, orieškov a čipsov v sume 8,34€ a papierové obrúsky a vrecia na odpad v sume 88,33€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 450,24 € 31.01.2016 23.02.2016 Mária Hosová Faktúra
118/16 Faktúra za nákup potravín v sume 477,46 €, nákup papierové obrúsky, čistiace potreby v sume 76,37€ a káva v sume 13,69€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 567,52 € 29.02.2016 30.03.2016 Mária Hosová Faktúra
163/16 Faktúra za nákup potravín v sume 249,81 € a papierové obrúsky v sume 14,56€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 264,37 € 31.03.2016 03.05.2016 Mária Hosová Faktúra
196/16 Faktúra za nákup potravín a papierových obrúskov v sume 237,41 € Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 237,41 € 02.05.2016 18.05.2016 Mária Hosová Faktúra
248/16 Faktúra za potraviny v sume 338,91€, za nákup papierových obrúskov a rukavíc pre domácnosť v sume 58,84€, za nákup kávy, čipsov, drobného pečiva v sume 35,61€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 433,36 € 31.05.2016 18.06.2016 Mária Hosová Faktúra
292/16 Faktúra za nákup potravín v sume 257,81€ a papierové obrúsky v sume 21,24€ - Spolu - 279,05€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 279,05 € 30.06.2016 21.07.2016 Mária Hosová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »