Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFP/21/0143 Vodné+stočné+zrážk.voda 12/2021-PČ Stredná odborná škola 37947541 Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968 393,07 € 03.01.2022 03.02.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0034 Vodné+stočné+zrážk.voda 1/2022-ŠI, škola Stredná odborná škola 37947541 Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968 769,33 € 07.02.2022 02.03.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0033 Vodné+stočné+zrážk.voda 1/2022-budova "A" Stredná odborná škola 37947541 Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968 396,55 € 07.02.2022 02.03.2022 Helena Orolinová Faktúra
DFP/22/0009 Vodné+stočné+zrážk.voda 1/2022-PČ Stredná odborná škola 37947541 Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968 833,45 € 07.02.2022 07.03.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0056 Vodné+stočné+zrážk.voda 2/2022-ŠI, škola Stredná odborná škola 37947541 Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968 591,53 € 02.03.2022 25.03.2022 Helena Orolinová Faktúra
DFP/22/0017 Vodné+stočné+zrážk.voda 2/2022-PČ Stredná odborná škola 37947541 Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968 640,80 € 02.03.2022 25.03.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0055 Vodné+stočné+zrážk.voda 2/2022- budova "A" Stredná odborná škola 37947541 Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968 295,55 € 02.03.2022 25.03.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0091 Vodné+stočné+zrážk.voda 3/2022-ŠI, škola Stredná odborná škola 37947541 Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968 645,58 € 04.04.2022 21.04.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0090 Vodné+stočné+zrážk.voda 3/2022-budova "A" Stredná odborná škola 37947541 Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968 317,93 € 04.04.2022 21.04.2022 Helena Orolinová Faktúra
DFP/22/0032 Vodné+stočné+zrážk.voda 3/2022-PČ Stredná odborná škola 37947541 Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968 699,40 € 04.04.2022 25.04.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0125 Vodné+stočné+zrážk.voda 4/2022-ŠI, škola Stredná odborná škola 37947541 Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968 769,63 € 04.05.2022 19.05.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0124 Vodné+stočné+zrážk.voda 4/2022-budova "A" Stredná odborná škola 37947541 Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968 367,04 € 04.05.2022 19.05.2022 Helena Orolinová Faktúra
DFP/22/0042 Vodné+stočné+zrážk.voda 4/2022-PČ Stredná odborná škola 37947541 Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968 833,77 € 04.05.2022 24.05.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0162 Vodné+stočné+zrážk.voda 5/2022-budova "A" Stredná odborná škola 37947541 Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968 326,96 € 03.06.2022 28.06.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0161 Vodné+stočné+zrážk.voda 5/2022-ŠI, škola Stredná odborná škola 37947541 Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968 650,68 € 03.06.2022 28.06.2022 Helena Orolinová Faktúra
DFP/22/0056 Vodné+stočné+zrážk.voda 5/2022-PČ Stredná odborná škola 37947541 Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968 704,89 € 03.06.2022 01.07.2022 Helena Orolinová Faktúra
DFP/22/0072 Vodné+stočné+zrážk.voda 6/2022-PČ Stredná odborná škola 37947541 Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968 867,40 € 08.07.2022 23.07.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0205 Vodné+stočné+zrážk.voda 6/2022-ŠI,škola Stredná odborná škola 37947541 Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968 800,67 € 08.07.2022 28.07.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0204 Vodné+stočné+zrážk.voda 6/2022-budova "A" Stredná odborná škola 37947541 Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968 389,99 € 08.07.2022 28.07.2022 Helena Orolinová Faktúra
DFP/22/0012 Mrazuvzdorná dlažba-PČ Stredná odborná škola 37947541 MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. 36501891 229,35 € 17.02.2022 07.03.2022 Helena Orolinová Faktúra
DFP/22/0049 Záclony, behúne-PČ Stredná odborná škola 37947541 MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. 36501891 579,70 € 23.05.2022 28.05.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0215 Koberce, záclony-ŠI-účelové FP Stredná odborná škola 37947541 MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. 36501891 340,16 € 26.07.2022 02.08.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0214 Koberce-ŠI-účelové FP-vyúčtovanie zálohy Stredná odborná škola 37947541 MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. 36501891 352,38 € 26.07.2022 02.08.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0251 Regálová polica-ŠI-účelové FP-vyúčtov.zálohy Stredná odborná škola 37947541 MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. 36501891 449,75 € 24.08.2022 25.08.2022 Helena Orolinová Faktúra
DFP/22/0135 Stoly,stoličky,skrine-PČ Stredná odborná škola 37947541 MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. 36501891 3 460,80 € 24.11.2022 26.11.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0386 Interiérové dvere-ŠI Stredná odborná škola 37947541 MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. 36501891 69,99 € 06.12.2022 10.12.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0310 Revízia kotolne-kotlov, tlakových nádob-ŠI, škola, budova "A" Stredná odborná škola 37947541 MIVO Servis, s.r.o. 36510017 333,65 € 10.10.2022 20.10.2022 Helena Orolinová Faktúra
DFP/22/0118 Revízia kotolne-kotlov, tlakových nádob-PČ Stredná odborná škola 37947541 MIVO Servis, s.r.o. 36510017 123,55 € 10.10.2022 21.10.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0367 Rýchlonapínak-škola-vzdel.poukazy-vyúčtovanie zálohy Stredná odborná škola 37947541 Firma KOŠÍK - siete, s.r.o. 36556858 26,53 € 30.11.2022 02.12.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0433 Basketbal.lopta-vyúčtov.zálohy Stredná odborná škola 37947541 ALZA, s.k.,s.r.o. 36562939 40,40 € 27.12.2022 28.12.2022 Helena Orolinová Faktúra