Faktúra č. DFP/22/0049

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/22/0049
  • Popis fakturovaného plnenia: Záclony, behúne-PČ
  • Dátum doručenia: 23.05.2022
  • Celková hodnota: 579,70 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: 090/22
  • Dátum zverejnenia: 28.05.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
090/22 Hlavná činnosť. Objednávame si u Vás: - 20 bm - behúň 90 SABA 07, - 20 bm - behúň 90 SABA 10, - 60 bm - záclona žakárová biela. Cena objednávky cca 580,00 eur s DPH. Stredná odborná škola 37947541 MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. 36501891 0,00 € 19.05.2022 26.05.2022 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
Tlačiť