DFB/22/0306 |
revízia EZS |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
GAMATRONIK s.r.o. |
50954059 |
|
319,92 € |
16.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0145 |
inventár Oáza |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
GASTROLUX, s.r.o. |
36413186 |
|
634,52 € |
11.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFS/22/0013 |
obedové menu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Gazdowo Kuźnia sp. z o.o. |
7361730812 |
|
760,91 € |
26.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0039 |
tapety oddýchová zóna |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
GoldSolutions s.r.o |
29460522 |
|
151,66 € |
02.02.2022 |
|
|
11.02.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0026 |
materiál kadernícky salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
GULAROS, s.r.o |
50581546 |
|
587,36 € |
22.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0051 |
materiál kadernícky salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
GULAROS, s.r.o |
50581546 |
|
471,17 € |
23.05.2022 |
|
|
30.05.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0116 |
materiál, inventár |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
GULAROS, s.r.o |
50581546 |
|
695,81 € |
06.10.2022 |
|
|
10.10.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0140 |
materiál kadernícky salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
GULAROS, s.r.o |
50581546 |
|
224,12 € |
02.11.2022 |
|
|
09.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0178 |
materiál kadrnícky salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
GULAROS, s.r.o |
50581546 |
|
197,30 € |
20.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0128 |
inventár kadernícky salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
HairCosmetics Shop s.r.o |
07238908 |
|
390,33 € |
20.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0186 |
školenie prvej pomoci pre 6 zamestnancov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Health & Safety First s.r.o. |
52914674 |
|
108,00 € |
30.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0023 |
materiál kadernícky salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Henkel Slovensko spol. s.r.o. |
17324246 |
|
780,68 € |
18.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0063 |
materiál kadernícky salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Henkel Slovensko spol. s.r.o. |
17324246 |
|
873,10 € |
17.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0141 |
materiál kadernícky salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Henkel Slovensko spol. s.r.o. |
17324246 |
|
1 126,12 € |
04.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0167 |
obrusy a reštauračné pulírky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
HRD Slovakia s.r.o. |
46611046 |
|
716,28 € |
14.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0231 |
oprava a výmenu a doplnenie žaluzií |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Hric Martin - MAŤO |
40551547 |
|
720,00 € |
19.08.2022 |
|
|
26.08.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0119 |
demontáž, dodávka a montáž žaluzií |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Hric Martin - MAŤO |
40551547 |
|
1 380,00 € |
12.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0183 |
kozmetické lehatko |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
iM3 s.r.o. |
45853461 |
|
558,00 € |
21.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0363 |
prehrávač RCD |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. František Sarik - ELSATEX |
10804692 |
|
69,99 € |
16.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0321 |
RCD anglický jazyk |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. František Sarik - ELSATEX |
10804692 |
|
69,99 € |
25.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0319 |
sporák a teplovzdušné fritézy |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. František Sarik - ELSATEX |
10804692 |
|
608,96 € |
24.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFS/22/0022 |
obložené misy ukončenie šk. roka |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Hreha Ján - Firma Domaša |
40054748 |
|
112,50 € |
08.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0248 |
pomôcka baktérie |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky SLOVAKIA s. r. o. |
53231414 |
|
48,87 € |
20.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0302 |
chemikálie do chemického laboratória |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky SLOVAKIA s. r. o. |
53231414 |
|
190,71 € |
14.11.2022 |
|
|
19.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0315 |
učebné pomôcky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky SLOVAKIA s. r. o. |
53231414 |
|
989,15 € |
22.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0101 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Ľuboslav Vasiľ ARCUS - BALIACE MATERIÁLY |
32678568 |
|
101,76 € |
19.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0099 |
spotrebný materiál CV |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Ľuboslav Vasiľ ARCUS - BALIACE MATERIÁLY |
32678568 |
|
131,16 € |
16.09.2022 |
|
|
26.09.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0002 |
spotrebný materiál CV |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Ľuboslav Vasiľ ARCUS - BALIACE MATERIÁLY |
32678568 |
|
80,88 € |
21.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0093 |
kamery 4 ks, batéria |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Pavol Valovčin - Unitech |
35341033 |
|
37,20 € |
05.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0199 |
inventár prevádzky PČ |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Pavol Valovčin - Unitech |
35341033 |
|
1 078,85 € |
29.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |