Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0306 revízia EZS Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 GAMATRONIK s.r.o. 50954059 319,92 € 16.11.2022 22.11.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0145 inventár Oáza Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 GASTROLUX, s.r.o. 36413186 634,52 € 11.11.2022 12.11.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFS/22/0013 obedové menu Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Gazdowo Kuźnia sp. z o.o. 7361730812 760,91 € 26.05.2022 07.06.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0039 tapety oddýchová zóna Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 GoldSolutions s.r.o 29460522 151,66 € 02.02.2022 11.02.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0026 materiál kadernícky salón Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 GULAROS, s.r.o 50581546 587,36 € 22.03.2022 29.03.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0051 materiál kadernícky salón Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 GULAROS, s.r.o 50581546 471,17 € 23.05.2022 30.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0116 materiál, inventár Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 GULAROS, s.r.o 50581546 695,81 € 06.10.2022 10.10.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0140 materiál kadernícky salón Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 GULAROS, s.r.o 50581546 224,12 € 02.11.2022 09.11.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0178 materiál kadrnícky salón Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 GULAROS, s.r.o 50581546 197,30 € 20.12.2022 23.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0128 inventár kadernícky salón Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 HairCosmetics Shop s.r.o 07238908 390,33 € 20.10.2022 25.10.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0186 školenie prvej pomoci pre 6 zamestnancov Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Health & Safety First s.r.o. 52914674 108,00 € 30.06.2022 07.07.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0023 materiál kadernícky salón Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Henkel Slovensko spol. s.r.o. 17324246 780,68 € 18.03.2022 24.03.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0063 materiál kadernícky salón Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Henkel Slovensko spol. s.r.o. 17324246 873,10 € 17.06.2022 23.06.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0141 materiál kadernícky salón Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Henkel Slovensko spol. s.r.o. 17324246 1 126,12 € 04.11.2022 12.11.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0167 obrusy a reštauračné pulírky Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 HRD Slovakia s.r.o. 46611046 716,28 € 14.12.2022 15.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0231 oprava a výmenu a doplnenie žaluzií Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Hric Martin - MAŤO 40551547 720,00 € 19.08.2022 26.08.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0119 demontáž, dodávka a montáž žaluzií Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Hric Martin - MAŤO 40551547 1 380,00 € 12.10.2022 21.10.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0183 kozmetické lehatko Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 iM3 s.r.o. 45853461 558,00 € 21.12.2022 22.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0363 prehrávač RCD Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. František Sarik - ELSATEX 10804692 69,99 € 16.12.2022 21.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0321 RCD anglický jazyk Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. František Sarik - ELSATEX 10804692 69,99 € 25.11.2022 06.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0319 sporák a teplovzdušné fritézy Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. František Sarik - ELSATEX 10804692 608,96 € 24.11.2022 06.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFS/22/0022 obložené misy ukončenie šk. roka Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Hreha Ján - Firma Domaša 40054748 112,50 € 08.07.2022 13.07.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0248 pomôcka baktérie Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky SLOVAKIA s. r. o. 53231414 48,87 € 20.09.2022 22.09.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0302 chemikálie do chemického laboratória Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky SLOVAKIA s. r. o. 53231414 190,71 € 14.11.2022 19.11.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0315 učebné pomôcky Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky SLOVAKIA s. r. o. 53231414 989,15 € 22.11.2022 30.11.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0101 čistiace prostriedky Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Ľuboslav Vasiľ ARCUS - BALIACE MATERIÁLY 32678568 101,76 € 19.09.2022 22.09.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0099 spotrebný materiál CV Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Ľuboslav Vasiľ ARCUS - BALIACE MATERIÁLY 32678568 131,16 € 16.09.2022 26.09.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0002 spotrebný materiál CV Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Ľuboslav Vasiľ ARCUS - BALIACE MATERIÁLY 32678568 80,88 € 21.01.2022 27.01.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0093 kamery 4 ks, batéria Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Pavol Valovčin - Unitech 35341033 37,20 € 05.04.2022 12.04.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0199 inventár prevádzky PČ Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Pavol Valovčin - Unitech 35341033 1 078,85 € 29.12.2022 03.01.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »