Faktúra č. DFP/22/0145

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/22/0145
  • Popis fakturovaného plnenia: inventár Oáza
  • Dátum doručenia: 11.11.2022
  • Celková hodnota: 634,52 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 104/2022
  • Dátum zverejnenia: 12.11.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
104/2022 Objednávame si u Vás tovar podľa výberu v celkovej predpokladanej sume 650eur s DPH Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 GASTROLUX, s.r.o. 36413186 0,00 € 18.10.2022 18.10.2022 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
Tlačiť