Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0097 pamäťová karta Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ELEKTROSPED, a. s. 35765038 66,90 € 15.04.2024 18.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0092 prenosne reproduktory, stabilizátory notebook, slúchadla Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ELEKTROSPED, a. s. 35765038 3 107,90 € 11.04.2024 12.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0087 služby mobilnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 24,00 € 10.04.2024 18.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0088 služby mobilnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 17,28 € 10.04.2024 18.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0089 služby mobilnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 28,00 € 10.04.2024 18.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0090 používanie FBA-adsl. prístup Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 58,80 € 10.04.2024 18.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0091 služby pevnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 39,07 € 10.04.2024 18.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0086 balik Porada Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Škola v prírode Detský raj 00186759 108,00 € 10.04.2024 18.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFS/24/0006 štrúdľa maková Deň učiteľov Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Pekáreň NANDY s.r.o 51020149 95,60 € 09.04.2024 18.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0084 opravy a montáž el. inštalácie Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Šoltés Ján 34329731 192,00 € 08.04.2024 18.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0082 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Lindstrom s.r.o. 35742364 28,08 € 05.04.2024 11.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0083 elektromateriál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ElektroAntoš s.r.o 52447278 64,89 € 05.04.2024 12.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/24/0037 údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ondřej Fober - FOBER ŽELEZIARSTVO 34331956 597,82 € 04.04.2024 09.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0081 konzultácia k vybaveniu certifikátov, inštalácia a otestovanie podpisovania Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Erika Kusyová 41654196 30,00 € 04.04.2024 18.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/24/0033 odber kuchynského a biologického odpadu Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 EM-SA s r.o. 47691859 32,00 € 03.04.2024 12.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/24/0034 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 N.S.E. s.r.o. 47061341 49,32 € 03.04.2024 12.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/24/0035 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 107,35 € 03.04.2024 18.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/24/0036 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 343,67 € 03.04.2024 18.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFS/24/0005 obedy Deň učiteľov Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 37946773 64,80 € 03.04.2024 18.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0078 servisné práce 01.04.2024 - 30.06.2024 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 03.04.2024 18.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0079 systemova podpora MAGMA HCM 01.01.2024 - 31.03.2024 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 135,29 € 03.04.2024 18.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0075 modul na mandátový certifikát Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 30,72 € 02.04.2024 05.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0076 služba technika BOZP Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 02.04.2024 11.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0077 služba technika PO Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Jaroslav Kačmár HasPO 34896465 157,80 € 02.04.2024 18.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0072 revízia el. spotrebičov výrobňa jemného pečiva Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Šoltés Ján 34329731 124,50 € 27.03.2024 03.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0073 revizia el. spotrebičov výrobňa cestovín Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Šoltés Ján 34329731 107,90 € 27.03.2024 03.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/24/0032 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Frapek s.r.o. 45347557 47,48 € 27.03.2024 03.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFS/24/0004 príspevok ku strave Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 37946773 642,40 € 27.03.2024 11.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0074 príspevok ku strave Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 37946773 2 007,50 € 27.03.2024 11.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0071 poplatok za mobily Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Orange Slovensko a.s. 35697270 175,88 € 26.03.2024 05.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
1 2 3 4 5 »