Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS/26/0001 zákusky ples školy Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 37946773 95,97 € 30.01.2026 03.02.2026 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/26/0007 podiel zemný plyn Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 37946773 205,09 € 28.01.2026 03.02.2026 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/26/0021 služby mobilnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Orange Slovensko a.s. 35697270 154,55 € 26.01.2026 03.02.2026 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/26/0020 oprava frezy Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 SVK Tech Capital s.r.o 36463825 111,93 € 23.01.2026 03.02.2026 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/26/0006 material kozmetika Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Perlacosmetic, s.r.o. 52620646 70,66 € 21.01.2026 28.01.2026 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/26/0019 úprava pečiatok Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Igor Girmala - GiCoS 33261903 60,00 € 21.01.2026 28.01.2026 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/26/0003 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 549,29 € 21.01.2026 29.01.2026 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/26/0005 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 167,41 € 21.01.2026 29.01.2026 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/26/0004 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 N.S.E. s.r.o. 47061341 108,88 € 21.01.2026 29.01.2026 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/26/0017 členský príspevok 2026 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Zväz obchodu SR 30808839 300,00 € 19.01.2026 31.01.2026 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/26/0018 členský príspevok 2026 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenská barmanská asociácia 30851092 60,00 € 19.01.2026 31.01.2026 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/26/0002 materiál kozmetika Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ČUTKA spol. s.r.o. 31657346 61,99 € 16.01.2026 26.01.2026 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/26/0011 nové verzie IS MAGMA HCM 1.Q 2026 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ID.EST, s.r.o. 44460988 26,13 € 16.01.2026 26.01.2026 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/26/0013 zemný plyn vyúčtovanie Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 874,27 € 16.01.2026 31.01.2026 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/26/0014 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 136,80 € 16.01.2026 31.01.2026 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/26/0015 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 163,03 € 16.01.2026 31.01.2026 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/26/0016 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 214,49 € 16.01.2026 31.01.2026 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/26/0001 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Bidfood Slovakia s r.o. 34152199 209,50 € 14.01.2026 25.01.2026 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/26/0009 servisné práce 1. Q 2026 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Asseco Solutions, a.s. 00602311 396,82 € 14.01.2026 26.01.2026 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/26/0010 odhrnutie a odpratanie snehu Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 WORKSTONE s.r.o. 53053982 645,75 € 14.01.2026 26.01.2026 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/26/0008 modul zverejňovania 2026 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Asseco Solutions, a.s. 00602311 33,07 € 14.01.2026 26.01.2026 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/26/0002 služby pevnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 38,76 € 14.01.2026 26.01.2026 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/26/0003 služby mobilnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 24,60 € 14.01.2026 26.01.2026 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/26/0004 služby mobilnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 28,70 € 14.01.2026 26.01.2026 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/26/0005 služby mobilnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 17,43 € 14.01.2026 26.01.2026 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/26/0006 používanie FBA-adsl. pristup Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 60,27 € 14.01.2026 26.01.2026 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/26/0007 služby RAP 2026 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Asseco Solutions, a.s. 00602311 988,62 € 14.01.2026 26.01.2026 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/26/0001 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Lindstrom s.r.o. 35742364 44,50 € 12.01.2026 25.01.2026 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/26/0012 vypracovanie projektovej dokumentácie Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 UNIprojekt plus, s.r.o. 50468561 14 145,00 € 09.01.2026 26.01.2026 Tatiana Kerekešová Faktúra