DFB/24/0097 |
pamäťová karta |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ELEKTROSPED, a. s. |
35765038 |
|
66,90 € |
15.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0092 |
prenosne reproduktory, stabilizátory notebook, slúchadla |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ELEKTROSPED, a. s. |
35765038 |
|
3 107,90 € |
11.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0087 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
10.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0088 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
17,28 € |
10.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0089 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
28,00 € |
10.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0090 |
používanie FBA-adsl. prístup |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0091 |
služby pevnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
39,07 € |
10.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0086 |
balik Porada |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
10.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFS/24/0006 |
štrúdľa maková Deň učiteľov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Pekáreň NANDY s.r.o |
51020149 |
|
95,60 € |
09.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0084 |
opravy a montáž el. inštalácie |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Šoltés Ján |
34329731 |
|
192,00 € |
08.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0082 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
28,08 € |
05.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0083 |
elektromateriál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ElektroAntoš s.r.o |
52447278 |
|
64,89 € |
05.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/24/0037 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ondřej Fober - FOBER ŽELEZIARSTVO |
34331956 |
|
597,82 € |
04.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0081 |
konzultácia k vybaveniu certifikátov, inštalácia a otestovanie podpisovania |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Erika Kusyová |
41654196 |
|
30,00 € |
04.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/24/0033 |
odber kuchynského a biologického odpadu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
EM-SA s r.o. |
47691859 |
|
32,00 € |
03.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/24/0034 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
49,32 € |
03.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/24/0035 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
107,35 € |
03.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/24/0036 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
343,67 € |
03.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFS/24/0005 |
obedy Deň učiteľov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
64,80 € |
03.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0078 |
servisné práce 01.04.2024 - 30.06.2024 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
03.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0079 |
systemova podpora MAGMA HCM 01.01.2024 - 31.03.2024 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
03.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0075 |
modul na mandátový certifikát |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
|
30,72 € |
02.04.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0076 |
služba technika BOZP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
02.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0077 |
služba technika PO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
157,80 € |
02.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0072 |
revízia el. spotrebičov výrobňa jemného pečiva |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Šoltés Ján |
34329731 |
|
124,50 € |
27.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0073 |
revizia el. spotrebičov výrobňa cestovín |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Šoltés Ján |
34329731 |
|
107,90 € |
27.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/24/0032 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Frapek s.r.o. |
45347557 |
|
47,48 € |
27.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFS/24/0004 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
642,40 € |
27.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0074 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
2 007,50 € |
27.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0071 |
poplatok za mobily |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
175,88 € |
26.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |