Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0179 časopis IN BAR Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. 35792281 10,40 € 15.07.2024 16.07.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0164 stravovacie poukážky Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 1 774,14 € 09.07.2024 10.07.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/24/0089 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 N.S.E. s.r.o. 47061341 7,16 € 09.07.2024 13.07.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/24/0090 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 N.S.E. s.r.o. 47061341 121,12 € 09.07.2024 13.07.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0165 toner Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 3soft VRANOV s.r.o 36448931 87,90 € 09.07.2024 16.07.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/24/0091 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 46,31 € 09.07.2024 17.07.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0161 revízia tlakové nádoby kotolňa č. 3 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Nadzam Marián revízie tlakových nádob 33272590 211,00 € 04.07.2024 17.07.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0162 služba technika PO Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Jaroslav Kačmár HasPO 34896465 157,80 € 04.07.2024 17.07.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0160 služba technika BOZP Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 03.07.2024 12.07.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/24/0088 údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ondřej Fober - FOBER ŽELEZIARSTVO 34331956 27,30 € 01.07.2024 05.07.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/24/0087 odber kuchynského a biologického odpadu Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 EM-SA s r.o. 47691859 32,00 € 01.07.2024 12.07.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/24/0085 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Frapek s.r.o. 45347557 32,87 € 01.07.2024 12.07.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/24/0086 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Frapek s.r.o. 45347557 7,30 € 01.07.2024 12.07.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFS/24/0009 slávnostný obed Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Viktória Nagyová 40555283 1 250,00 € 28.06.2024 05.07.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/24/0083 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 68,66 € 28.06.2024 12.07.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0159 príspevok ku strave Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 37946773 2 415,00 € 28.06.2024 12.07.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFS/24/0010 príspevok ku strave Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 37946773 772,80 € 28.06.2024 12.07.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/24/0084 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 552,83 € 28.06.2024 16.07.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/24/0082 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Frapek s.r.o. 45347557 10,96 € 27.06.2024 02.07.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0158 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Lindstrom s.r.o. 35742364 38,59 € 27.06.2024 04.07.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0156 poplatok za mobily Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Orange Slovensko a.s. 35697270 171,98 € 27.06.2024 09.07.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0157 kľuče, FAB, zámky Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Juraj Palík 14322234 111,30 € 27.06.2024 09.07.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0155 vypočtová technika myš Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Alza.sk.s.r.o 36562939 -49,36 € 26.06.2024 27.06.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/24/0081 spotrebný materiál kozmetický salón Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Lekáreň Centrum VT s.r.o 36512796 113,19 € 26.06.2024 02.07.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0153 kancelársky materiál VP Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ALDA - EVA, s.r.o. 44186592 129,01 € 21.06.2024 27.06.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0154 elektronická licencia nová a predlženie o 12 mesiacov Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Alla s.r.o. 46489541 1 278,72 € 21.06.2024 29.06.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0152 STK a emisná kontrola VT956CX Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 STEKO, s. r. o. 44503806 45,00 € 20.06.2024 25.06.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0151 káva REPRE fond Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ján Šimko - Skáva 43283365 47,60 € 19.06.2024 22.06.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFSPO/24/0006 vodné a stočné 13.03.2024 - 11.06.2024 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 1 352,42 € 19.06.2024 29.06.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/24/0077 materiál kozmetický salón Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Perlacosmetic, s.r.o. 52620646 172,36 € 17.06.2024 25.06.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »