DFP/23/0173 |
suroviny CV |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Zeelandia s.r.o. |
31671918 |
|
209,64 € |
28.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0172 |
mixér, náhradné metličky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Chal-Tec-Gmbh |
46906833 |
|
139,33 € |
27.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0288 |
nástenné obrazy - učebná pomôcka |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Marek Dvořák |
65809921 |
|
330,00 € |
23.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0171 |
spotrevbný materiál - misky, viečko |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
WAMM East s.r.o. |
55656358 |
|
4,84 € |
22.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0170 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
700,45 € |
22.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0169 |
materiál kadernícky salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
GULAROS, s.r.o |
50581546 |
|
458,42 € |
20.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0287 |
služby počitačovej siete SANET |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
20.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0283 |
orgamizácia odborného pobytu ERAZMUS+ |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
AGENTURA EDUCO s.r.o |
27225666 |
|
32 738,00 € |
16.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0284 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
35,78 € |
16.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0168 |
servitky, misky doplnenie Oáza |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
WAMM East s.r.o. |
55656358 |
|
72,48 € |
16.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0285 |
učebnice - edukačné publikácie |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
736,00 € |
16.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0166 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
138,48 € |
16.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0286 |
lieky doplnenie |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Lekáreň Centrum VT s.r.o |
36512796 |
|
83,90 € |
16.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0167 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
277,68 € |
16.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0282 |
posúdenie zdravotného rizika |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
KOORD, s.r.o. |
44573227 |
|
50,00 € |
15.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0281 |
posúdenie rizika práce |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
250,00 € |
15.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0165 |
podiel elektrickej energie |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
335,00 € |
14.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0280 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 245,62 € |
14.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0279 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
887,24 € |
14.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0278 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 675,37 € |
14.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0164 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
KAS Plus s.r.o. |
45669767 |
|
42,88 € |
13.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0277 |
poplatok z mobily |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
168,89 € |
13.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0163 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
153,19 € |
10.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0162 |
krabice CV |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Kira Jaroslav |
34820353 |
|
81,60 € |
10.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0161 |
tesniace matrice |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
96,00 € |
09.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0276 |
používanie FBA-adsl. prístup |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0275 |
telekomunikačné poplatky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
39,12 € |
09.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0274 |
telekomunikačné poplatky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
17,00 € |
09.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0273 |
telekomunikačné poplatky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
27,00 € |
09.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0272 |
telekomunikačné poplatky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
19,00 € |
09.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |