Faktúra č. DFP/22/0167

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/22/0167
  • Popis fakturovaného plnenia: obrusy a reštauračné pulírky
  • Dátum doručenia: 14.12.2022
  • Celková hodnota: 716,28 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 133/2022
  • Dátum zverejnenia: 15.12.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
133/2022 Objednávame si u Vás tovar podľa výberu (pulirky, obrusy, uteráky). Odhadovaná hodnota plnenia bez DPH: 600e Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 HRD Slovakia s.r.o. 46611046 0,00 € 08.12.2022 10.12.2022 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
Tlačiť