DFB/22/0180 |
FA za nákup stolíkov na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SCONTO Nábytok s. r. o. |
44731159 |
|
38,80 € |
06.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0211 |
FA za vykonanie procesov VO v rámci projektu CSW |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT |
44658711 |
|
2 264,00 € |
03.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0018 |
FA za nákup maliarského tovaru na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
FARBY LAKY - ŠIMY, s. r. o. |
44611943 |
|
130,34 € |
09.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0038 |
Nákup maliarského materiálu na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
FARBY LAKY - ŠIMY, s. r. o. |
44611943 |
|
94,96 € |
11.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0055 |
FA za nákup maliarského materiálu na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
FARBY LAKY - ŠIMY, s. r. o. |
44611943 |
|
33,43 € |
11.04.2022 |
|
|
11.05.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0254 |
FA za nákup maliarského materiálu na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
FARBY LAKY - ŠIMY, s. r. o. |
44611943 |
|
79,24 € |
29.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0145 |
FA za nákup obkladových dlaždíc na AO na Kolonické sedlo |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Róbert Mačák AQUATERM, s. r. o. |
44204451 |
|
270,18 € |
16.08.2022 |
|
|
30.08.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0167 |
FA za nákup pohovky na AO na Kolonické sedlo. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
FreePort, s. r. o. |
44165684 |
|
301,65 € |
23.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0181 |
FA za nákup pohovky na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
FreePort, s. r. o. |
44165684 |
|
304,65 € |
06.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0197 |
FA za revízie elektronických zariadení na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Ing. Ján STRUŇÁK |
44014571 |
|
250,00 € |
26.10.2022 |
|
|
07.11.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0062 |
FA za nákup kvetov a hliny na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ZASAS s.r.o. |
43951651 |
|
149,00 € |
19.04.2022 |
|
|
11.05.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0102 |
FA za nákup okrasných stromov na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ZASAS s.r.o. |
43951651 |
|
131,50 € |
24.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0022 |
FA za nákup drobného materilu na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
DREVONAX Humenné |
43875921 |
|
98,93 € |
11.02.2022 |
|
|
04.03.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0067 |
FA za nákup konštrukčného materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
DREVONAX Humenné |
43875921 |
|
123,90 € |
04.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0147 |
FA za nákup kuchynského náradia na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
DREVONAX Humenné |
43875921 |
|
166,87 € |
16.08.2022 |
|
|
30.08.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0090 |
FA za výkon zodpovednej osoby GDPR |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
efective energy s.r.o. |
43810187 |
|
142,56 € |
08.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0017 |
FA za nákup pracovného materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Martin Savkuľak |
43778046 |
|
56,78 € |
04.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0032 |
FA za nákup konštrukčného materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Martin Savkuľak |
43778046 |
|
10,15 € |
03.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0050 |
FA za nákup stavebného materiálu na AO na opravu dlažby |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Martin Savkuľak |
43778046 |
|
12,22 € |
05.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0066 |
FA za nákup konštrukčného materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Martin Savkuľak |
43778046 |
|
88,14 € |
04.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0088 |
FA za nákup stavebného materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Martin Savkuľak |
43778046 |
|
632,12 € |
03.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0110 |
FA za nákup pracovného materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Martin Savkuľak |
43778046 |
|
59,10 € |
12.07.2022 |
|
|
30.07.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0138 |
FA za nákup konštrukčného materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Martin Savkuľak |
43778046 |
|
64,90 € |
04.08.2022 |
|
|
30.08.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0155 |
FA za nákup drobného konštrukčného materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Martin Savkuľak |
43778046 |
|
49,45 € |
06.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0183 |
FA za nákup drobného materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Martin Savkuľak |
43778046 |
|
15,40 € |
07.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0219 |
FA za nákup plechu na prístrešok a zakrytie starej pozorovateľne na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Martin Savkuľak |
43778046 |
|
620,08 € |
06.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0247 |
FA za nákup krytiny na prístrešok na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Martin Savkuľak |
43778046 |
|
300,50 € |
23.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0246 |
FA za nákup materiálu na prístrešok pred Planetáriom na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Martin Savkuľak |
43778046 |
|
522,60 € |
23.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0028 |
FA za nájom pozemku na rok 2022 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Pozemkové spoločenstvo Roveň |
42380723 |
|
99,00 € |
28.02.2022 |
|
|
04.03.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0251 |
FA za nákup skla na kancelársky stôl na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Anna Čerhitová |
41583027 |
|
72,90 € |
28.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |