Faktúra č. DFB/22/0050

Obstarávateľ
  • Názov: Vihorlatská hvezdáreň v Humennom
  • IČO: 37781421
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0050
  • Popis fakturovaného plnenia: FA za nákup stavebného materiálu na AO na opravu dlažby
  • Dátum doručenia: 05.04.2022
  • Celková hodnota: 12,22 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/22/0015
  • Dátum zverejnenia: 27.04.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/22/0015 Objednávame si u Vás nákup materiálu na opravu obkladačiek na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Martin Savkuľak 43778046 0,00 € 01.04.2022 04.04.2022 Mgr. Peter Mikloš poverený vedením organizácie Objednávka
Tlačiť