Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0124 Maliarsky a natieračský materiál Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 G.B.KOLOR s.r.o. 36739871 88,39 € 02.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFB/24/0055 Potravinárske výrobky, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 245,70 € 07.02.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB/24/0056 Mliečne a potravinárske výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 144,45 € 07.02.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB/24/0057 Potravinárske výrobky, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 26,25 € 07.02.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB/24/0029 Mliečne a potravinárske výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 61,70 € 22.01.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB/24/0030 Mliečne a potravinárske výrobky, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 209,00 € 22.01.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB/24/0031 Potravinárske výrobky, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 54,00 € 22.01.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB/24/0071 Potravinárske výrobky, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 30,10 € 20.02.2024 23.04.2024 Faktúra
DFB/24/0099 Potravinárske výrobky, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 60,50 € 08.03.2024 24.04.2024 Faktúra
DFB/24/0080 Potravinárske výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 391,25 € 28.02.2024 24.04.2024 Faktúra
DFB/24/0112 Potravinárske výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 106,10 € 19.03.2024 02.05.2024 Faktúra
DFB/24/0113 Potravinárske výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 54,55 € 20.03.2024 02.05.2024 Faktúra
DFB/24/0009 Kábel pevný koaxiálny Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 22,36 € 05.01.2024 24.01.2024 Faktúra
DFB/24/0092 Elektroinštalačný materiál Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 118,52 € 01.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFB/24/0137 Služby v oblasti BOZP za I.Q.2024 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Ing. Miroslav Novotný - BOZPON 47119420 135,00 € 02.04.2024 02.05.2024 Faktúra
DFB/24/0106 Vodoinštalačný materiál Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Ing. Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 219,48 € 15.03.2024 22.03.2024 Faktúra
DFB/24/0027 Mrazený tovar a polotovary Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 50,65 € 19.01.2024 24.01.2024 Faktúra
DFB/24/0014 Mrazený tovar a polotovary Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 298,83 € 10.01.2024 24.01.2024 Faktúra
DFB/24/0048 Mrazený tovar a polotovary Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 153,35 € 02.02.2024 20.02.2024 Faktúra
DFB/24/0065 Mrazený tovar a polotovary Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 410,63 € 14.02.2024 26.02.2024 Faktúra
DFB/24/0081 Mrazený tovar a polotovary Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 224,48 € 28.02.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB/24/0109 Mrazený tovar a polotovary Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 138,60 € 15.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFB/24/0122 Mrazený tovar a polotovary Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 168,65 € 27.03.2024 23.04.2024 Faktúra
DFB/24/0157 Mrazený tovar a polotovary Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 378,92 € 12.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFB/24/0170 Mrazený tovar a polotovary, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 419,75 € 26.04.2024 15.05.2024 Faktúra
DFB/24/0004 Odber tepla 01/2024 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 1 790,00 € 02.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFB/24/0021 Spotreba plynu za rok 2023 - kuchyňa Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 1 137,66 € 15.01.2024 24.01.2024 Faktúra
DFB/24/0042 Odber tepla 02/2024 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 1 790,00 € 01.02.2024 20.02.2024 Faktúra
DFB/24/0063 Vyúčtovanie odberu tepla za rok 2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 387,06 € 12.02.2024 26.02.2024 Faktúra
DFB/24/0085 Odber tepla 03/2024 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 1 790,00 € 01.03.2024 21.03.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 »