Faktúra č. DFB/24/0092
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
- IČO: 31948821
Zmluvný partner
- Názov: HAGARD: HAL, spol. s r.o.
- IČO: 50111990
- Adresa: Pražská 9, 94911 NITRA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0092
- Popis fakturovaného plnenia: Elektroinštalačný materiál
- Dátum doručenia: 01.03.2024
- Celková hodnota: 118,52 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 12/2024
- Dátum zverejnenia: 27.03.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/2024 | Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 0,00 € | 27.02.2024 | 04.03.2024 | PhDr. Marcela Džupinová | riaditeľka ZSS AKTIG | Objednávka |