Faktúra č. DFB/24/0106

Obstarávateľ
  • Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
  • IČO: 31948821
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0106
  • Popis fakturovaného plnenia: Vodoinštalačný materiál
  • Dátum doručenia: 15.03.2024
  • Celková hodnota: 219,48 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/2024
  • Dátum zverejnenia: 22.03.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/2024 Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Ing. Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 0,00 € 27.02.2024 04.03.2024 PhDr. Marcela Džupinová riaditeľka ZSS AKTIG Objednávka
Tlačiť