Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ 
0526/23 Technik PO a BOZP 06/2023 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Ing. František Marinčák 50013319 45,00 € 04.07.2023 28.07.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0522/23 Vývoz odpadu 06/2023 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Technicke služby mesta Humenné 00186155 243,54 € 30.06.2023 28.07.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0533/23 Servis výťahov - mesačný paušál 06/2023 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Štefan Polák 35461501 61,44 € 06.07.2023 28.07.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0552/23 Sťahovanie prístrojového vybavenia odborných učební TPP Hotelová akadémia Humenné 17078393 Štefan Krajník K&Š 53234766 280,00 € 28.07.2023 28.08.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0556/23 Vodárenský materiál - OU Hotelová akadémia Humenné 17078393 Ing. Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 121,38 € 03.08.2023 28.08.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0555/23 Tonery a stretch fólia na sťahovanie Hotelová akadémia Humenné 17078393 Kridla, s.r.o. 36466778 22,28 € 02.08.2023 28.08.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0539/23 Elektrická energia 06/2023 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 4 419,24 € 07.07.2023 28.08.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0538/23 Elektrická energia ŠJ Komenského 06/2023 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 1 458,98 € 07.07.2023 28.08.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0537/23 Elektrická energia telocvičňa 06/2023 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 53,56 € 07.07.2023 28.08.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0524/23 Plyn za 7/2023 ŠJ Komenského 3 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 42,00 € 03.07.2023 28.08.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0523/23 Plyn - 07/2023 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 9 415,00 € 03.07.2023 28.08.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0569/23 Školské tlačivá 2023/2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 ŠEVT a. s. 31331131 135,97 € 21.08.2023 13.09.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0563/23 Hlasové služby 07/2023 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Slovak Telekom, a.s. 35763469 39,48 € 08.08.2023 13.09.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0568/23 Školské tlačivá 2023/2024 Hotelová akadémia Humenné 17078393 ŠEVT a. s. 31331131 349,82 € 17.08.2023 13.09.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0561/23 Servis výťahov - mesačný paušál 08/2023 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Štefan Polák 35461501 61,44 € 07.08.2023 13.09.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0582/23 Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 228,50 € 06.09.2023 28.09.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0581/23 Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 92,60 € 06.09.2023 28.09.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0576/23 Fa za potraviny ŠJ2 - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 212,95 € 30.08.2023 28.09.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0575/23 Fa za potraviny ŠJ2 - GVP Hotelová akadémia Humenné 17078393 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 754,00 € 30.08.2023 28.09.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0626/23 Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET Hotelová akadémia Humenné 17078393 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 140,13 € 21.09.2023 02.10.2023 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra