Faktúra č. 0561/23

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0561/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Servis výťahov - mesačný paušál 08/2023
  • Dátum doručenia: 07.08.2023
  • Celková hodnota: 61,44 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 4/2010 HA
  • Dátum zverejnenia: 13.09.2023
  • Poznámka:
Tlačiť